有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,552 | 9,610 |
| 受取手形 | 449 | 441 |
| 電子記録債権 | 61 | 199 |
| 売掛金 | 2,272 | 1,995 |
| 商品及び製品 | 48 | 24 |
| 仕掛品 | 90 | 110 |
| 原材料及び貯蔵品 | 150 | 137 |
| 前払費用 | 74 | 100 |
| 関係会社短期貸付金 | 157 | - |
| 未収入金 | 163 | 84 |
| 繰延税金資産 | - | 279 |
| その他 | 62 | 125 |
| 貸倒引当金 | △6 | - |
| 流動資産合計 | 16,076 | 13,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 675 | ※1 584 |
| 構築物 | 8 | 7 |
| 機械及び装置 | ※1 142 | 167 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 47 | 46 |
| 土地 | ※1 500 | ※1 500 |
| 建設仮勘定 | 77 | 20 |
| 有形固定資産合計 | 1,453 | 1,326 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| ソフトウエア | 49 | 120 |
| ソフトウエア仮勘定 | 55 | - |
| 無形固定資産合計 | 114 | 129 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 442 | 393 |
| 関係会社株式 | ※1 15,877 | 10,545 |
| 長期貸付金 | 1,372 | 29 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,854 | 1,529 |
| 長期未収入金 | 104 | 33 |
| 長期前払費用 | 63 | 43 |
| 差入保証金 | 374 | 369 |
| 貸倒引当金 | △2,592 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 20,497 | 12,881 |
| 固定資産合計 | 22,064 | 14,337 |
| 資産合計 | 38,141 | 27,446 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 339 | 254 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 10,033 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※1 10,176 | - |
| リース債務 | 14 | 10 |
| 未払金 | 548 | 419 |
| 未払費用 | 33 | 64 |
| 未払法人税等 | 58 | 63 |
| 預り金 | 67 | 37 |
| 賞与引当金 | 180 | 361 |
| その他の引当金 | 2 | 93 |
| その他 | 19 | 85 |
| 流動負債合計 | 21,475 | 1,391 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 47 | 37 |
| 長期リース資産減損勘定 | 3 | 0 |
| 繰延税金負債 | 2,688 | 1,138 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 14 | 14 |
| 固定負債合計 | 2,754 | 1,191 |
| 負債合計 | 24,230 | 2,582 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,171 | 2,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,798 | 11,900 |
| その他資本剰余金 | 173 | 171 |
| 資本剰余金合計 | 15,972 | 12,072 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △14,072 | 10,901 |
| 利益剰余金合計 | △14,072 | 10,901 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 14,062 | 24,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 62 |
| 土地再評価差額金 | △162 | △162 |
| 評価・換算差額等合計 | △151 | △99 |
| 純資産合計 | 13,911 | 24,864 |
| 負債純資産合計 | 38,141 | 27,446 |