三共生興(8018)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,271 | 22,594 |
| 売上原価 | 11,415 | 12,713 |
| 売上総利益 | 9,856 | 9,881 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 115 | 131 |
| 保管費 | 84 | 93 |
| 広告宣伝費 | 661 | 684 |
| 荷造費 | 49 | 52 |
| 従業員給料及び手当 | 1,140 | 1,255 |
| 従業員賞与 | 242 | 264 |
| 福利厚生費 | 328 | 368 |
| 退職給付費用 | 65 | 87 |
| 旅費及び交通費 | 141 | 158 |
| 通信費 | 63 | 64 |
| 消耗品費 | 198 | 195 |
| 地代家賃 | 304 | 411 |
| 減価償却費 | 641 | 800 |
| 販売スタッフ費等 | 1,635 | 1,825 |
| 業務委託費 | 114 | 195 |
| その他 | 1,595 | 1,523 |
| 販売費・一般管理費計 | 7,382 | 8,114 |
| 全事業営業利益 | 2,473 | 1,766 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 88 | 111 |
| 受取配当金 | 663 | 804 |
| 為替差益 | 122 | - |
| その他 | 90 | 64 |
| 営業外収益計 | 964 | 979 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38 | 63 |
| 店舗等除却損 | 3 | 2 |
| その他 | 39 | 41 |
| 営業外費用計 | 81 | 107 |
| 当期経常利益 | 3,356 | 2,639 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 797 | 281 |
| 特別利益計 | 797 | 281 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 705 | 39 |
| 建物解体費用 | 27 | - |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 1 |
| 特別損失計 | 735 | 41 |
| 税引前当年度純利益 | 3,418 | 2,879 |
| 法人税 | 1,052 | 910 |
| 法人税等調整額 | 119 | -158 |
| 法人税等合計 | 1,172 | 752 |
| 中間純利益 | 2,245 | 2,126 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 17 | 17 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,227 | 2,108 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,163 | 5,475 |
| 売上原価 | 3,155 | 3,319 |
| 売上総利益 | 2,007 | 2,155 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,560 | 1,774 |
| 全事業営業利益 | 447 | 380 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 59 |
| 受取配当金 | 1,392 | 2,101 |
| 業務受託料 | 21 | 50 |
| 為替差益 | 102 | - |
| その他 | 32 | 31 |
| 営業外収益計 | 1,572 | 2,242 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 37 |
| 店舗等除却損 | 1 | 2 |
| 為替差損 | - | 63 |
| その他 | 9 | 13 |
| 営業外費用計 | 22 | 117 |
| 当期経常利益 | 1,997 | 2,506 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 797 | 281 |
| 特別利益計 | 797 | 281 |
| 特別損失 | ||
| 建物解体費用 | 16 | - |
| 減損損失 | 9 | - |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 1 |
| 特別損失計 | 28 | 1 |
| 税引前当年度純利益 | 2,766 | 2,786 |
| 法人税 | 593 | 424 |
| 法人税等調整額 | 5 | 12 |
| 法人税等合計 | 598 | 436 |
| 中間純利益 | 2,167 | 2,349 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -16 | -11 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売スタッフ費等 | 245 | 312 |
| 従業員給料及び手当 | 185 | 213 |
| 減価償却費 | 97 | 144 |