有価証券報告書-第82期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和3年2月28日) | 当事業年度 (令和4年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,236 | 1,958 |
| 営業外受取手形 | ※1 58 | - |
| 前払費用 | 0 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,975 | 2,270 |
| 未収入金 | 34 | 27 |
| 未収消費税等 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 4,305 | 4,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 3,199 | ※2 3,199 |
| 減価償却累計額 | △2,651 | △2,687 |
| 建物(純額) | 548 | 512 |
| 構築物 | 25 | 27 |
| 減価償却累計額 | △23 | △24 |
| 構築物(純額) | 1 | 2 |
| 車両運搬具 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | △4 | △4 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 73 | 73 |
| 減価償却累計額 | △70 | △71 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2 | 1 |
| 土地 | 2,856 | 2,856 |
| 建設仮勘定 | 5 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 3,415 | 3,394 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 141 | 103 |
| ソフトウエア仮勘定 | 140 | 553 |
| 無形固定資産合計 | 284 | 658 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 168 | 149 |
| 関係会社株式 | 1,785 | 1,785 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,080 | 1,860 |
| その他 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金 | △175 | △28 |
| 投資損失引当金 | △51 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 3,825 | 3,735 |
| 固定資産合計 | 7,525 | 7,788 |
| 資産合計 | 11,831 | 12,080 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和3年2月28日) | 当事業年度 (令和4年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,100 | 700 |
| 短期借入金 | - | 700 |
| 関係会社短期借入金 | 1,050 | 1,050 |
| 未払金 | 15 | 9 |
| 未払費用 | 1 | 2 |
| 未払法人税等 | 43 | 14 |
| 未払消費税等 | 28 | - |
| 預り金 | 12 | 13 |
| 流動負債合計 | 2,251 | 2,489 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,400 | 2,100 |
| 退職給付引当金 | 39 | 40 |
| 役員退職慰労引当金 | 114 | 97 |
| 繰延税金負債 | 53 | 55 |
| 固定負債合計 | 2,607 | 2,293 |
| 負債合計 | 4,858 | 4,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 35 | 33 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 191 | 191 |
| 繰越利益剰余金 | 1,377 | 1,719 |
| 利益剰余金合計 | 6,230 | 6,569 |
| 自己株式 | △64 | △66 |
| 株主資本合計 | 6,890 | 7,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 68 |
| 評価・換算差額等合計 | 81 | 68 |
| 純資産合計 | 6,972 | 7,297 |
| 負債純資産合計 | 11,831 | 12,080 |