有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 604,806 | 528,671 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 391,553 | ※4,※5 480,506 | |||||||||
| 電子記録債権 | 602,805 | ※5 717,478 | |||||||||
| 売掛金 | ※2,※4 3,447,049 | ※2,※4 3,309,551 | |||||||||
| 商品及び製品 | 534,979 | 552,611 | |||||||||
| 前払費用 | 2,204 | 1,921 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,413 | 35,585 | |||||||||
| 未収入金 | 219,913 | 209,190 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 8,538 | |||||||||
| その他 | 5,084 | 2,068 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37,062 | △24,674 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,794,748 | 5,821,448 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 439,775 | 440,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △319,342 | △325,679 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 120,432 | ※1 114,895 | |||||||||
| 構築物 | 11,180 | 11,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,131 | △11,135 | |||||||||
| 構築物(純額) | 48 | 45 | |||||||||
| 機械及び装置 | 14,279 | 14,279 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,115 | △14,170 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 164 | 109 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 28,858 | 28,858 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,701 | △23,345 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,156 | 5,512 | |||||||||
| 土地 | ※1 175,609 | ※1 175,609 | |||||||||
| リース資産 | 14,781 | 11,793 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,587 | △10,455 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,193 | 1,337 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 307,604 | 297,509 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 55,667 | 44,790 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,358 | 3,358 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,026 | 48,149 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 302,903 | 455,501 | |||||||||
| 関係会社株式 | 179,469 | 176,780 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,077 | 8,374 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 123,000 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権 | 60,150 | 60,150 | |||||||||
| 前払年金費用 | 41,362 | 43,256 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,878 | - | |||||||||
| その他 | 11,637 | 11,637 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 貸倒引当金 | △171,800 | △48,800 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 561,678 | 706,899 | |||||||||
| 固定資産合計 | 928,310 | 1,052,558 | |||||||||
| 資産合計 | 6,723,059 | 6,874,007 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 511,535 | ※1,※5 426,825 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | ※5 693,570 | |||||||||
| 買掛金 | ※1,※2 2,123,048 | ※1,※2 1,847,372 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 2,907 | 907 | |||||||||
| 未払金 | 11,257 | 11,306 | |||||||||
| 未払費用 | 82,233 | 88,255 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,254 | 1,237 | |||||||||
| 前受金 | 264 | 3,838 | |||||||||
| 預り金 | 71,898 | 48,118 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 4,000 | 4,500 | |||||||||
| その他 | 652 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,333,052 | 4,225,931 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 116,198 | 130,078 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 34,010 | 43,510 | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金 | 13,533 | 63,177 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 87,234 | |||||||||
| リース債務 | 1,366 | 458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 665,108 | 824,459 | |||||||||
| 負債合計 | 4,998,160 | 5,050,391 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,333 | 1,333 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,333 | 1,333 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 87,500 | 87,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 84,665 | 83,480 | |||||||||
| 別途積立金 | 950,000 | 950,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 153,706 | 148,869 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,275,871 | 1,269,849 | |||||||||
| 自己株式 | △3,298 | △3,338 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,623,906 | 1,617,845 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 100,991 | 205,771 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 100,991 | 205,771 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,724,898 | 1,823,616 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,723,059 | 6,874,007 | |||||||||