9963 江守グループ HD

9963
2015/05/29
時価
2億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-8.23倍
(2010-2015年)
PBR
-0.01倍
2010年以降
赤字-1.3倍
(2010-2015年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
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資料
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江守グループ HD(9963)の貸借対照表

【提出】
2015年6月29日 9:03
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金15,115,2168,709,332
受取手形及び売掛金65,735,94927,277,061
商品及び製品5,683,7395,377,607
仕掛品247,481891,792
原材料及び貯蔵品32,80331,434
前渡金1,458,994957,947
繰延税金資産275,489101,602
未収入金3,642,487976,432
その他190,059200,260
貸倒引当金-174,425-127,269
流動資産計92,207,79644,396,201
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)1,729,4241,559,759
機械装置及び運搬具(純額)147,976116,160
土地1,738,363851,347
リース資産(純額)16,13812,066
その他(純額)132,571103,113
有形固定資産合計3,764,4742,642,448
無形固定資産
のれん54,41428,739
その他785,781604,644
無形固定資産合計840,195633,383
投資その他の資産
投資有価証券5,013,8405,975,101
破産更生債権等2,74564,409,039
繰延税金資産44,48042,981
その他304,599697,159
貸倒引当金-25,880-62,165,944
投資その他の資産合計5,339,7858,958,336
固定資産計9,944,45512,234,168
資産の部合計102,152,25156,630,370
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金22,275,74212,721,885
短期借入金30,843,91448,166,470
1年内返済予定の長期借入金5,926,6894,218,219
リース債務4,7273,458
未払法人税等1,031,396398,328
賞与引当金328,079203,303
受注損失引当金-210,000
その他2,086,7542,067,807
流動負債計62,497,30267,989,472
固定負債
長期借入金14,970,80521,304,169
リース債務11,5658,183
繰延税金負債1,738,7941,362,465
再評価に係る繰延税金負債208,39669,292
役員退職慰労引当金117,122117,122
退職給付に係る負債35,78842,360
その他1,2001,200
固定負債計17,083,67222,904,793
負債の部合計79,580,97590,894,266
純資産の部
株主資本
資本金1,794,2811,794,281
資本剰余金2,018,5812,018,581
利益剰余金12,582,725-41,636,033
自己株式-2,040-2,081
株主資本合計16,393,548-37,825,252
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,027,0132,711,350
繰延ヘッジ損益-376-2,209
土地再評価差額金266,08093,428
為替換算調整勘定3,846,913721,608
その他の包括利益累計額合計6,139,6313,524,178
少数株主持分38,09737,178
純資産の部合計22,571,276-34,263,895
負債・純資産合計102,152,25156,630,370

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,736,8221,234,924
受取手形3,082,781-
売掛金12,823,714-
商品及び製品2,244,706-
仕掛品49,033-
原材料及び貯蔵品1,576368
前渡金263,059-
前払費用40,20627,431
繰延税金資産108,932-
関係会社短期貸付金172,9208,031,137
未収入金1,526,067115,599
その他33,53240,826
貸倒引当金-1,000-4,430,837
流動資産計22,082,3535,019,451
固定資産
有形固定資産
建物1,547,4701,417,856
構築物49,78642,590
機械及び装置18,20328,233
車両及び運搬具(純額)14,27013,828
工具器具・備品(純額)79,51642,693
土地1,644,563753,317
有形固定資産合計3,353,8112,298,519
無形固定資産
ソフトウエア662,70624,497
ソフトウエア仮勘定1,000-
商標権1,065914
電話加入権5,681-
無形固定資産合計670,45225,412
投資その他の資産
投資有価証券4,799,8125,710,991
関係会社株式15,484,2582,874,981
出資金20,94220,842
関係会社出資金5,065,330-
従業員に対する長期貸付金526526
差入保証金97,94464,559
保険積立金48,64451,140
その他6,0272,295
貸倒引当金-25,301-23,435
投資その他の資産合計25,498,1878,701,902
固定資産計29,522,45111,025,834
資産の部合計51,604,80416,045,285
負債の部
流動負債
支払手形1,813,506-
買掛金6,965,174-
短期借入金7,614,92012,585,000
1年内返済予定の長期借入金5,389,2002,759,564
未払金124,65779,387
未払法人税等9,388-
未払消費税等-27,566
未払費用82,09615,984
前受金283,436-
預り金56,23731,163
賞与引当金203,71220,664
その他800-
流動負債計22,543,12915,519,329
固定負債
長期借入金13,287,20016,979,438
繰延税金負債1,110,9821,312,332
再評価に係る繰延税金負債208,39669,292
役員退職慰労引当金47,66047,660
債務保証損失引当金-22,910,638
固定負債計14,654,23841,319,362
負債の部合計37,197,36856,838,691
純資産の部
株主資本
資本金1,794,2811,794,281
資本剰余金
資本準備金2,018,4712,018,471
その他資本剰余金110110
資本剰余金合計2,018,5812,018,581
利益剰余金
利益準備金88,36088,360
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金19,87519,428
別途積立金2,692,0002,692,000
繰越利益剰余金5,517,756-50,186,584
利益剰余金合計8,317,991-47,386,796
自己株式-2,040-2,081
株主資本合計12,128,814-43,576,014
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,012,9172,689,179
繰延ヘッジ損益-376-
土地再評価差額金266,08093,428
その他の包括利益累計額合計2,278,6212,782,608
純資産の部合計14,407,436-40,793,406
負債・純資産合計51,604,80416,045,285

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-2,416,158-2,408,105
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高9,6281,657,708

注記等(個別)

(千円)
勘定科目2014年3月31日2015年3月31日
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高39,695-

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