五洋インテックス(7519)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,648,235 | 2,164,222 |
| 売上原価 | 939,019 | 1,182,824 |
| 売上総利益 | 709,215 | 981,398 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 252,547 | 346,735 |
| 賞与 | 6,768 | 17,873 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,316 | 14,940 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 30,998 |
| 退職給付費用 | 5,738 | 7,043 |
| 業務委託費 | 40,839 | 46,438 |
| 賃借料 | 54,976 | 63,004 |
| 減価償却費 | 17,173 | 20,395 |
| のれん償却額 | - | 3,626 |
| 支払手数料 | - | 17,579 |
| その他 | 321,290 | 435,138 |
| 販売費・一般管理費計 | 705,652 | 1,003,775 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,563 | -22,377 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 690 | 697 |
| 為替差益 | 2,424 | 1,745 |
| 保険解約返戻金 | 9 | 509 |
| その他 | 3,662 | 8,679 |
| 営業外収益計 | 6,786 | 11,632 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,555 | 12,965 |
| 売上割引 | 454 | 514 |
| 持分法による投資損失 | - | 864 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54,850 | - |
| 創立費償却 | 322 | - |
| 株式交付費 | 12,852 | - |
| その他 | 7,745 | 2,396 |
| 営業外費用計 | 86,780 | 16,740 |
| 当期経常損失(△) | -76,429 | -27,485 |
| 特別利益 | ||
| 違約金収入 | - | 24,434 |
| 新株予約権戻入益 | 332 | - |
| 特別利益計 | 332 | 24,434 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 5,091 |
| 固定資産除却損 | 0 | 11,994 |
| 特別損失計 | 0 | 17,086 |
| 税引前当年度純損失(△) | -76,097 | -20,136 |
| 法人税 | 10,188 | 16,962 |
| 法人税等調整額 | - | -12,582 |
| 法人税等合計 | 10,188 | 4,379 |
| 四半期純損失(△) | -86,285 | -24,516 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -86,285 | -24,516 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,515,546 | 1,354,280 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 265,638 | 271,834 |
| 当期商品仕入高 | 919,262 | 756,551 |
| 合計 | 1,184,901 | 1,028,386 |
| 他勘定振替高 | 36,378 | 31,489 |
| 商品期末たな卸高 | 271,834 | 276,412 |
| 売上原価合計 | 876,687 | 720,484 |
| 売上総利益 | 638,858 | 633,796 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 57,495 | 56,442 |
| 広告宣伝費 | 42,396 | 29,862 |
| 見本帳費 | 7,162 | 3,929 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 36,434 |
| 役員報酬 | 23,441 | 21,941 |
| 給料及び手当 | 224,248 | 231,418 |
| 賞与 | 6,495 | 17,708 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,316 | 7,000 |
| 退職給付費用 | 4,944 | 6,349 |
| 業務委託費 | 40,839 | 45,122 |
| 福利厚生費 | 38,238 | 39,690 |
| 租税公課 | 12,567 | 14,200 |
| 消耗品費 | 19,364 | 18,177 |
| 旅費及び交通費 | 22,575 | 25,390 |
| 賃借料 | 43,989 | 45,000 |
| 通信費 | 8,185 | 8,153 |
| 減価償却費 | 17,170 | 15,764 |
| その他 | 71,335 | 70,171 |
| 販売費・一般管理費計 | 645,767 | 692,756 |
| 全事業営業損失(△) | -6,908 | -58,959 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,581 | 1,544 |
| 受取賃貸料 | 9,540 | 9,540 |
| 為替差益 | 2,424 | 1,745 |
| その他 | 8,653 | 16,056 |
| 営業外収益計 | 22,199 | 28,886 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,555 | 8,860 |
| 売上割引 | 454 | 514 |
| 賃貸収入原価 | 9,540 | 9,540 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54,462 | - |
| 株式交付費 | 12,852 | - |
| その他 | 7,600 | 1,632 |
| 営業外費用計 | 95,465 | 20,546 |
| 当期経常損失(△) | -80,175 | -50,619 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 332 | - |
| 特別利益計 | 332 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 5,091 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,999 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 7,091 |
| 税引前当年度純損失(△) | -79,842 | -57,711 |
| 法人税 | 9,251 | 9,244 |
| 法人税等合計 | 9,251 | 9,244 |
| 四半期純損失(△) | -89,094 | -66,955 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 13,029 | 14,083 |