五洋インテックス(7519)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,519,327 | 1,323,128 |
| 売上原価 | 781,095 | 687,548 |
| 売上総利益 | 738,232 | 635,579 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 248,565 | 253,552 |
| 賞与 | 5,480 | 4,135 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,000 | 4,576 |
| 退職給付費用 | 7,211 | 5,955 |
| 業務委託費 | 36,535 | 48,357 |
| 賃借料 | 57,909 | 54,815 |
| 減価償却費 | 19,340 | 16,825 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 118 |
| その他 | 291,551 | 337,872 |
| 販売費・一般管理費計 | 683,593 | 726,207 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 54,638 | -90,628 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 784 | 674 |
| 為替差益 | - | 719 |
| 貸倒引当金戻入額 | 699 | - |
| 保険解約返戻金 | 92 | 957 |
| その他 | 5,597 | 4,044 |
| 営業外収益計 | 7,174 | 6,396 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,284 | 9,573 |
| 売上割引 | 410 | 455 |
| 為替差損 | 33 | - |
| 支払手数料 | 2,700 | - |
| 株式交付費 | 6,618 | 1,170 |
| 社債発行費 | - | 7,979 |
| その他 | 2,413 | 1,784 |
| 営業外費用計 | 20,460 | 20,964 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,351 | -105,196 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,332 | 6 |
| 特別利益計 | 8,332 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,197 | 0 |
| 特別損失計 | 6,197 | 0 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 43,486 | -105,189 |
| 法人税 | 17,567 | 5,838 |
| 法人税等合計 | 17,567 | 5,838 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 25,919 | -111,028 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 25,919 | -111,028 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,381,847 | 1,200,306 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 218,085 | 254,658 |
| 当期商品仕入高 | 774,323 | 684,919 |
| 合計 | 992,408 | 939,577 |
| 他勘定振替高 | 17,815 | 42,479 |
| 商品期末たな卸高 | 254,658 | 265,638 |
| 売上原価合計 | 719,934 | 631,460 |
| 売上総利益 | 661,913 | 568,846 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 50,550 | 55,836 |
| 広告宣伝費 | 25,067 | 57,559 |
| 見本帳費 | 17,563 | 18,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 139 |
| 役員報酬 | 13,830 | 19,397 |
| 給料及び手当 | 217,133 | 225,505 |
| 賞与 | 4,845 | 2,861 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,000 | 3,000 |
| 退職給付費用 | 6,690 | 5,423 |
| 業務委託費 | 36,385 | 48,357 |
| 福利厚生費 | 36,134 | 35,300 |
| 租税公課 | 10,847 | 10,285 |
| 消耗品費 | 19,516 | 19,971 |
| 旅費及び交通費 | 17,855 | 22,336 |
| 賃借料 | 45,986 | 44,006 |
| 通信費 | 8,903 | 8,029 |
| 減価償却費 | 19,340 | 16,825 |
| その他 | 71,636 | 72,638 |
| 販売費・一般管理費計 | 617,286 | 665,972 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,626 | -97,126 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,085 | 1,103 |
| 受取賃貸料 | 10,568 | 9,406 |
| 為替差益 | - | 719 |
| 貸倒引当金戻入額 | 915 | - |
| その他 | 9,758 | 9,191 |
| 営業外収益計 | 22,328 | 20,421 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,284 | 9,573 |
| 売上割引 | 410 | 455 |
| 賃貸収入原価 | 10,568 | 9,406 |
| 為替差損 | 33 | - |
| 支払手数料 | 2,700 | - |
| 株式交付費 | 6,618 | 1,170 |
| 社債発行費 | - | 7,979 |
| その他 | 1,912 | 1,650 |
| 営業外費用計 | 30,528 | 30,237 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,426 | -106,942 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,332 | 6 |
| 特別利益計 | 8,332 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,197 | 0 |
| 特別損失計 | 6,197 | 0 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,561 | -106,935 |
| 法人税 | 16,540 | 4,840 |
| 法人税等合計 | 16,540 | 4,840 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 22,021 | -111,775 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,398 | 7,989 |