有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,338 | 5,225 |
| 受取手形 | 124 | 122 |
| 電子記録債権 | 2,014 | 1,206 |
| 売掛金 | ※2 17,516 | ※2 7,048 |
| 商品 | 3,970 | 3,650 |
| 前払費用 | 18 | 16 |
| 未収入金 | ※2 14 | ※2 17 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,249 | - |
| 前渡金 | 105 | 66 |
| その他 | ※2 158 | ※2 555 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 32,508 | 17,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 369 | 352 |
| 構築物 | 4 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 18 | 20 |
| 土地 | 833 | 784 |
| 有形固定資産合計 | 1,227 | 1,160 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32 | 56 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 34 | 57 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,634 | ※1 3,981 |
| 関係会社株式 | 1,986 | 3,888 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 5 |
| 破産更生債権等 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 3 | 2 |
| 差入保証金 | 35 | 31 |
| 保険積立金 | 43 | 61 |
| その他 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 7,717 | 7,978 |
| 固定資産合計 | 8,978 | 9,196 |
| 資産合計 | 41,487 | 27,104 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 135 | 358 |
| 買掛金 | ※1,※2 5,759 | ※1,※2 2,407 |
| 短期借入金 | 300 | 300 |
| 関係会社短期借入金 | 10,361 | 1,098 |
| 未払金 | ※2 64 | ※2 21 |
| 未払費用 | ※2 119 | 59 |
| 未払法人税等 | 205 | 1 |
| 前受金 | 11 | 1 |
| 預り金 | 16 | 19 |
| 賞与引当金 | 129 | 113 |
| 役員賞与引当金 | 20 | - |
| 早期退職費用引当金 | - | 12 |
| その他 | 78 | 2 |
| 流動負債合計 | 17,203 | 4,395 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 945 | 580 |
| 退職給付引当金 | 223 | 221 |
| 資産除去債務 | 0 | 0 |
| その他 | 11 | 11 |
| 固定負債合計 | 1,181 | 814 |
| 負債合計 | 18,384 | 5,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,086 | 3,086 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,124 | 3,124 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 3,126 | 3,126 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 88 | 88 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,110 | 10,110 |
| 繰越利益剰余金 | 4,575 | 4,238 |
| 利益剰余金合計 | 14,774 | 14,437 |
| 自己株式 | △571 | △571 |
| 株主資本合計 | 20,415 | 20,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,687 | 1,815 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,687 | 1,815 |
| 純資産合計 | 23,102 | 21,894 |
| 負債純資産合計 | 41,487 | 27,104 |