オフィス24の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,368,837 | 9,309,818 |
| 売上原価 | 4,678,927 | 4,970,741 |
| 売上総利益 | 4,689,909 | 4,339,077 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,439,150 | 4,348,947 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 250,759 | -9,869 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 404 | 273 |
| 受取配当金 | 47 | 82 |
| 賃貸収入 | - | 6,904 |
| 為替差益 | 20,446 | 1,346 |
| その他 | 20,417 | 6,830 |
| 営業外収益計 | 41,316 | 15,437 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,714 | 33,331 |
| 社債発行費償却 | 3,549 | 2,738 |
| 支払保証料 | 4,705 | 6,737 |
| 賃貸収入原価 | - | 17,273 |
| その他 | 2,638 | 1,380 |
| 営業外費用計 | 26,607 | 61,461 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 265,468 | -55,893 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | - | 107,510 |
| 関係会社株式売却益 | 679 | - |
| 保険解約返戻金 | 2,042 | 2,832 |
| 特別利益計 | 2,722 | 110,342 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,264 | 1,206 |
| ソフトウエア評価損 | 1,063 | - |
| 関係会社清算損 | 3,226 | - |
| 減損損失 | 24,797 | 13,984 |
| 特別損失計 | 30,351 | 15,190 |
| 税引前当年度純利益 | 237,838 | 39,258 |
| 法人税 | 241,925 | 172,937 |
| 法人税等調整額 | -192,088 | -139,785 |
| 法人税等合計 | 49,837 | 33,151 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 188,001 | 6,106 |
| 当年度純利益 | 188,001 | 6,106 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,534,662 | 4,760,424 |
| 売上原価 | 2,075,379 | 2,187,400 |
| 売上総利益 | 2,459,283 | 2,573,024 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,333,617 | 2,380,162 |
| 全事業営業利益 | 125,666 | 192,862 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,022 | 18,766 |
| 受取配当金 | 47 | 82 |
| 賃貸収入 | 7,812 | 32,917 |
| 為替差益 | 16,035 | - |
| その他 | 11,473 | 4,581 |
| 営業外収益計 | 52,390 | 56,347 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,375 | 23,039 |
| 社債利息 | 3,007 | 2,762 |
| 社債発行費償却 | 3,549 | 2,738 |
| 為替差損 | - | 5,667 |
| 賃貸収入原価 | 2,520 | 11,968 |
| 支払保証料 | 4,705 | 6,737 |
| 事業損失引当金繰入額 | 109,961 | 95,517 |
| その他 | 1,640 | 974 |
| 営業外費用計 | 135,760 | 149,406 |
| 当期経常利益 | 42,296 | 99,802 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 2,319 | - |
| 保険解約返戻金 | 2,042 | 2,832 |
| 特別利益計 | 4,361 | 2,832 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,264 | 397 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 8,912 | - |
| 関係会社清算損 | 3,226 | - |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | 9,999 |
| ソフトウエア評価損 | 1,063 | - |
| 減損損失 | 21,629 | 13,099 |
| 特別損失計 | 46,096 | 23,496 |
| 税引前当年度純利益 | 561 | 79,138 |
| 法人税 | 12,243 | -11,115 |
| 法人税等調整額 | 6,577 | -2,781 |
| 法人税等合計 | 18,821 | -13,897 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | -18,259 | 93,035 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,075,468 | 2,069,880 |
| 地代家賃 | 519,378 | 497,455 |
| 減価償却費 | 59,827 | 37,472 |
| 賞与引当金繰入額 | 52,765 | 56,419 |
| 退職給付費用 | 51,964 | 63,289 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,297 | -13,070 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 2,644 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 21,012 | -34,361 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 15,855 | 7,488 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 54,012 | 57,700 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,001,031 | 1,019,180 |
| 地代家賃 | 308,193 | 285,563 |
| 減価償却費 | 49,560 | 27,579 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,575 | 23,949 |
| 退職給付費用 | 23,523 | 31,556 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,400 | -3,737 |
| 製品保証引当金繰入額 | 1,712 | -3,254 |