有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | 219,761 | 223,856 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 4,183 | 4,507 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 164,143 | 168,104 | |||||||||
| 合計 | 168,326 | 172,611 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 4,507 | 4,743 | |||||||||
| 商品売上原価 | 163,819 | 167,868 | |||||||||
| 売上総利益 | 55,941 | 55,988 | |||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| 不動産賃貸収入 | 3,407 | 3,436 | |||||||||
| その他の営業収入 | 4,997 | 5,893 | |||||||||
| 営業収入合計 | 8,405 | 9,329 | |||||||||
| 営業総利益 | 64,347 | 65,317 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 2,775 | 2,560 | |||||||||
| 配送費 | 3,669 | 3,829 | |||||||||
| 従業員給料及び賞与 | 21,571 | 22,131 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,320 | 1,394 | |||||||||
| 退職給付費用 | 454 | 339 | |||||||||
| 福利厚生費 | 2,847 | 3,017 | |||||||||
| 水道光熱費 | 4,497 | 5,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,505 | 3,648 | |||||||||
| 賃借料 | 7,787 | 7,811 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,011 | 3,057 | |||||||||
| その他 | 6,706 | 7,074 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 58,148 | 59,998 | |||||||||
| 営業利益 | 6,199 | 5,319 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※5 48 | ※5 45 | |||||||||
| 受取配当金 | ※5 92 | ※5 91 | |||||||||
| 補助金収入 | 65 | 142 | |||||||||
| 未請求債務整理益 | 23 | 66 | |||||||||
| 雑収入 | ※5 116 | ※5 105 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 347 | 452 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 25 | 20 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19 | 75 | |||||||||
| 雑損失 | 22 | 27 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 67 | 123 | |||||||||
| 経常利益 | 6,479 | 5,648 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 70 | ※1 83 | |||||||||
| 減損損失 | ※2 197 | ※2 191 | |||||||||
| 改装撤去費用 | - | 51 | |||||||||
| 災害損失 | ※3 78 | - | |||||||||
| その他 | ※4 51 | ※4 1 | |||||||||
| 特別損失合計 | 397 | 327 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,081 | 5,320 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,671 | 2,293 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 158 | △20 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,829 | 2,273 | |||||||||
| 当期純利益 | 3,251 | 3,047 | |||||||||