有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 143,129 | 131,906 | |||||||||
| 前払費用 | 35 | 35 | |||||||||
| 未収入金 | 6 | 10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 143,171 | 131,952 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 502,763 | 509,171 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △313,339 | △324,320 | |||||||||
| 建物(純額) | 189,423 | 184,851 | |||||||||
| 構築物 | 6,663 | 6,663 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,571 | △6,594 | |||||||||
| 構築物(純額) | 92 | 69 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,990 | 6,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,420 | △5,639 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 569 | 442 | |||||||||
| 土地 | 129,080 | 129,080 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 319,165 | 314,442 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,492 | 4,492 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 321 | 307 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,813 | 4,799 | |||||||||
| 固定資産合計 | 323,979 | 319,242 | |||||||||
| 資産合計 | 467,150 | 451,194 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 22,199 | 22,407 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,582 | 3,072 | |||||||||
| 預り金 | 55 | 49 | |||||||||
| 仮受金 | 1 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,839 | 25,529 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り保証金 | 12,861 | 2,861 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,861 | 2,861 | |||||||||
| 負債合計 | 38,700 | 28,391 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 290,000 | 290,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,316 | 4,786 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 73,000 | 73,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 107,708 | 101,342 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 184,024 | 179,128 | |||||||||
| 自己株式 | △45,575 | △46,325 | |||||||||
| 株主資本合計 | 428,449 | 422,803 | |||||||||
| 純資産合計 | 428,449 | 422,803 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 467,150 | 451,194 | |||||||||