第一貨物の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 81,757,690 | 78,723,722 |
| 営業原価 | 77,403,409 | 75,481,253 |
| 営業総利益 | 4,354,281 | 3,242,469 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 1,581,682 | 1,530,102 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 2,188 |
| 退職給付引当金繰入額 | - | 29,558 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 32,124 |
| 減価償却費 | 63,839 | 101,379 |
| 施設使用料 | 516,481 | 472,910 |
| 租税公課 | 126,365 | 124,658 |
| 広告宣伝費 | 39,463 | 32,214 |
| 旅費及び通信費 | 262,261 | 261,237 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,298 | 32,429 |
| その他 | 569,769 | 540,568 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,187,158 | 3,159,367 |
| 営業利益 | 1,167,123 | 83,102 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23,258 | 10,941 |
| 受取配当金 | 24,863 | 22,442 |
| 受取賃貸料 | 89,321 | 87,503 |
| 受取手数料 | 50,593 | 48,274 |
| 負ののれん償却額 | 30,741 | 34,793 |
| デリバティブ評価益 | 52,440 | - |
| 雑収入 | 157,892 | 143,393 |
| 営業外収益合計 | 429,108 | 347,346 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 603,486 | 586,236 |
| 持分法による投資損失 | 3,447 | 16,758 |
| デリバティブ評価損 | - | 29,791 |
| 雑支出 | 21,406 | 4,578 |
| 営業外費用合計 | 628,339 | 637,363 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 967,892 | -206,915 |
| 特別利益 | ||
| 土地売却益 | 5,166 | - |
| 車両売却益 | 4,675 | - |
| 有形固定資産売却益 | - | 3,322 |
| 投資有価証券売却益 | 107,021 | - |
| 前期損益修正益 | 22,320 | 1,226 |
| 退職給付引当金戻入額 | 43,739 | - |
| その他 | 31,275 | 37,652 |
| 特別利益合計 | 214,196 | 42,200 |
| 特別損失 | ||
| 車両売却損 | 32,302 | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 28,351 |
| 建物等除却損 | 48,070 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 51,219 |
| 投資有価証券評価損 | 12,093 | 267,646 |
| 役員退職慰労金 | 1,800 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 199,787 | - |
| 下請代金返還金 | 85,421 | - |
| 商品廃棄損 | - | 114,168 |
| 移転費用引当金繰入額 | - | 48,254 |
| 前期損益修正損 | 26,807 | 135,399 |
| その他 | 109,878 | 115,702 |
| 特別損失合計 | 516,158 | 760,739 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 665,930 | -925,454 |
| 法人税 | 222,768 | 159,952 |
| 法人税等調整額 | 234,262 | -313,526 |
| 法人税等合計 | 457,030 | -153,574 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 36,637 | -59,004 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 172,263 | -712,876 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 73,520,573 | 71,225,822 |
| 営業原価 | 70,549,972 | 69,162,579 |
| 営業総利益 | 2,970,601 | 2,063,243 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 904,590 | 832,865 |
| 退職給付引当金繰入額 | - | 12,746 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 23,350 |
| 減価償却費 | 26,990 | 88,617 |
| 施設使用料 | 451,645 | 398,870 |
| 租税公課 | 122,639 | 121,632 |
| 広告宣伝費 | 33,011 | 29,204 |
| 旅費及び通信費 | 166,486 | 172,247 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25,736 | 29,683 |
| その他 | 339,184 | 330,242 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,070,281 | 2,039,456 |
| 営業利益 | 900,320 | 23,787 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21,044 | 12,762 |
| 有価証券利息 | 120 | 115 |
| 受取配当金 | 41,641 | 37,444 |
| 受取賃貸料 | 89,321 | 87,503 |
| 受取手数料 | 50,593 | 48,274 |
| デリバティブ評価益 | 52,440 | - |
| 雑収入 | 108,777 | 98,811 |
| 営業外収益合計 | 363,936 | 284,909 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 535,638 | 522,494 |
| 社債利息 | 17,951 | 16,543 |
| 貸倒引当金繰入額 | 36,397 | 52,744 |
| デリバティブ評価損 | - | 29,791 |
| 雑支出 | 2,370 | 4,286 |
| 営業外費用合計 | 592,356 | 625,858 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 671,900 | -317,162 |
| 特別利益 | ||
| 土地売却益 | 5,166 | - |
| 投資有価証券売却益 | 107,021 | 4,618 |
| 前期損益修正益 | 22,320 | - |
| その他 | 30,691 | 7,119 |
| 特別利益合計 | 165,198 | 11,737 |
| 特別損失 | ||
| 車両売却損 | 26,005 | - |
| 有形固定資産売却損 | - | 24,967 |
| 建物等除却損 | 39,751 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 46,315 |
| 投資有価証券評価損 | 12,093 | 263,381 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 176,350 | - |
| 下請代金返還金 | 85,421 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - | 22,170 |
| 移転費用引当金繰入額 | - | 48,254 |
| 前期損益修正損 | 26,807 | 59,660 |
| その他 | 63,124 | 65,366 |
| 特別損失合計 | 429,551 | 530,113 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 407,547 | -835,538 |
| 法人税 | 102,000 | 105,000 |
| 法人税等調整額 | 251,185 | -286,304 |
| 法人税等合計 | 353,185 | -181,304 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 54,362 | -654,234 |