ヤマタネ(9305)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 54,175 | 54,817 |
| 営業原価 | 45,089 | 46,768 |
| 営業総利益 | 9,086 | 8,048 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,981 | 4,708 |
| 営業利益 | 4,104 | 3,340 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 17 |
| 受取配当金 | 92 | 116 |
| 負ののれん償却額 | 10 | 10 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 0 |
| 受取補償金 | - | 20 |
| その他 | 32 | 39 |
| 営業外収益計 | 153 | 203 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,404 | 1,374 |
| その他 | 91 | 78 |
| 営業外費用計 | 1,496 | 1,453 |
| 経常利益 | 2,761 | 2,090 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,690 | - |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | - | 289 |
| 商品取引責任準備金戻入額 | 52 | - |
| その他 | 13 | 39 |
| 特別利益計 | 1,756 | 328 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,367 | - |
| 連結子会社所有の親会社株式売却損 | 343 | - |
| 販売用不動産整理損 | 1,986 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6 | - |
| 証券取引責任準備金繰入れ | 19 | - |
| 販売用不動産評価損 | - | 112 |
| 投資有価証券評価損 | - | 452 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13 | 45 |
| 減損損失 | 39 | 25 |
| その他 | 97 | 131 |
| 特別損失計 | 3,874 | 767 |
| 税引前当期純利益 | 643 | 1,651 |
| 法人税 | 136 | 736 |
| 過年度法人税等 | 48 | - |
| 法人税等調整額 | -369 | 261 |
| 法人税等合計 | -183 | 997 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -149 | 206 |
| 当期純利益 | 976 | 447 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 物流部門収益 | ||
| 倉庫保管料 | 6,269 | 6,402 |
| 倉庫荷役料 | 11,045 | 11,092 |
| その他 | 831 | 816 |
| 物流部門収益合計 | 18,146 | 18,311 |
| 食品部門収益 | ||
| コメ商品及び製品売上高 | 26,987 | 28,685 |
| その他 | 300 | 309 |
| 食品部門収益合計 | 27,287 | 28,994 |
| 情報部門収益 | 1,050 | 985 |
| その他事業部門収益 | ||
| 不動産賃貸収入 | 518 | 627 |
| 商品売上高 | 0 | - |
| その他 | 109 | 128 |
| その他事業部門収益合計 | 627 | 756 |
| 営業収益合計 | 47,112 | 49,048 |
| 営業原価 | ||
| 荷役作業費 | 9,733 | 9,658 |
| 動力用水光熱費 | 223 | 260 |
| 保険料 | 25 | - |
| 賃借料 | 1,417 | 1,637 |
| 修繕費 | 218 | 181 |
| 従業員給料及び手当 | 877 | 881 |
| 従業員賞与 | 342 | 358 |
| 福利厚生費 | 223 | 226 |
| 旅費及び交通費 | 36 | - |
| 通信費 | 66 | - |
| 消耗品費 | 123 | 122 |
| 水道光熱費 | 26 | - |
| 諸会費 | 25 | - |
| 租税公課 | 321 | 300 |
| 交際費 | 9 | - |
| 保管費 | 1,119 | 1,166 |
| 事務委託費 | 775 | 255 |
| 業務委託費 | - | 636 |
| その他の事業費用 | 624 | 865 |
| 商品売上原価 | 27 | 15 |
| コメ商品及び製品売上原価 | 24,961 | 26,694 |
| 期首たな卸高 | 654 | 874 |
| 当期仕入高 | 25,181 | 26,647 |
| 期末たな卸高 | 874 | 827 |
| 広告宣伝費 | 2 | - |
| 減価償却費 | 682 | 666 |
| 退職給付費用 | 193 | 186 |
| 営業原価合計 | 42,059 | 44,113 |
| 営業総利益 | 5,052 | 4,934 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 205 | 226 |
| 従業員給料及び手当 | 513 | 510 |
| 従業員賞与 | 137 | 115 |
| 福利厚生費 | 146 | 144 |
| 旅費及び交通費 | 24 | - |
| 通信費 | 19 | - |
| 消耗品費 | 27 | - |
| 租税公課 | 79 | 98 |
| 広告宣伝費 | 8 | - |
| 賃借料 | 6 | - |
| 交際費 | 14 | - |
| 減価償却費 | 79 | 87 |
| 運賃倉庫諸掛 | 801 | 897 |
| 販売促進費 | 292 | 243 |
| 退職給付費用 | 96 | 88 |
| 支払手数料 | 93 | 112 |
| その他の経費 | 255 | 387 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,804 | 2,912 |
| 販売費・一般管理費 | 2,804 | 2,912 |
| 営業利益 | 2,247 | 2,022 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 232 | 194 |
| 受取配当金 | 153 | 153 |
| その他 | 13 | 36 |
| 営業外収益計 | 399 | 384 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 451 | 383 |
| 社債利息 | 372 | 422 |
| その他 | 88 | 70 |
| 営業外費用計 | 911 | 877 |
| 経常利益 | 1,735 | 1,529 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 675 |
| 貸倒引当金戻入額 | 8 | - |
| 固定資産売却益 | 1,684 | 0 |
| 特別利益計 | 1,692 | 675 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,315 | 0 |
| 固定資産除却損 | 20 | 5 |
| 投資有価証券売却損 | - | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 255 |
| 減損損失 | 6 | - |
| 販売用不動産整理損 | 1,986 | - |
| 販売用不動産評価損 | 10 | 104 |
| 投資有価証券評価損 | 7 | 196 |
| 関係会社株式評価損 | 36 | 9 |
| 会員権評価損 | 2 | 4 |
| その他 | - | 41 |
| 特別損失計 | 3,384 | 618 |
| 税引前当期純利益 | 43 | 1,586 |
| 法人税 | 14 | 285 |
| 法人税等調整額 | -999 | 301 |
| 法人税等合計 | -985 | 587 |
| 当期純利益 | 1,028 | 999 |