三和倉庫(9320)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 5,716,044 | 5,394,781 |
| 営業費用 | 4,677,719 | 4,434,928 |
| 営業総利益 | 1,038,325 | 959,852 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 106,800 | 107,970 |
| 給料及び賞与 | 149,781 | 147,135 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,632 | 22,335 |
| 退職給付費用 | 12,109 | 12,616 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,000 | 13,700 |
| 福利厚生費 | 38,429 | 38,412 |
| 雑費 | 167,509 | 169,710 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 511,263 | 511,880 |
| 役員報酬 | 106,800 | 107,970 |
| 福利厚生費 | 38,429 | 38,412 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 511,263 | 511,880 |
| 営業利益 | 527,061 | 447,971 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 434 | 407 |
| 受取配当金 | 10,322 | 12,448 |
| 助成金収入 | 2,718 | - |
| 固定資産売却益 | 2,906 | - |
| その他 | 6,404 | 10,182 |
| 営業外収益合計 | 22,786 | 23,038 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,091 | 4,542 |
| 固定資産売却損 | 640 | 1,374 |
| 固定資産廃棄損 | 1,773 | 965 |
| 保険解約損 | 3,480 | - |
| その他 | 93 | 0 |
| 営業外費用合計 | 11,080 | 6,882 |
| 経常利益 | 538,767 | 464,127 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 20,270 |
| 会員権売却益 | - | 2,500 |
| 特別利益合計 | - | 22,770 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,113 | 9,172 |
| 投資有価証券評価損 | - | 586 |
| 会員権評価損 | 2,380 | 1,321 |
| 特別損失合計 | 10,493 | 11,079 |
| 税引前当期純利益 | 528,274 | 475,818 |
| 法人税 | 222,398 | 201,196 |
| 法人税等調整額 | 18,177 | 23,472 |
| 法人税等合計 | 240,575 | 224,669 |
| 当期純利益 | 287,698 | 251,149 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 倉庫保管料 | 1,212,060 | 1,262,965 |
| 倉庫荷役料 | 426,417 | 369,164 |
| 運送収入 | 2,700,802 | 2,524,821 |
| 作業料 | 916,189 | 793,367 |
| 保険代理店収入 | 208,845 | 223,913 |
| その他 | 214,278 | 200,622 |
| 営業収益合計 | 5,678,594 | 5,374,855 |
| 営業費用 | ||
| 外注費 | 2,808,881 | 2,628,545 |
| 給料及び賞与 | 733,577 | 725,422 |
| 賞与引当金繰入額 | 100,882 | 98,508 |
| 退職給付費用 | 48,828 | 50,856 |
| 福利厚生費 | 113,301 | 118,398 |
| 賃借料 | 74,213 | 72,529 |
| 減価償却費 | 274,242 | 227,378 |
| 租税公課 | 119,307 | 117,626 |
| データ通信費 | 69,367 | 49,503 |
| 雑費 | 392,544 | 417,867 |
| 営業費用合計 | 4,735,145 | 4,506,637 |
| 営業総利益 | 943,449 | 868,218 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 93,600 | 94,320 |
| 給料及び賞与 | 122,212 | 120,962 |
| 賞与引当金繰入額 | 19,617 | 19,492 |
| 退職給付費用 | 11,763 | 11,884 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,400 | 13,100 |
| 福利厚生費 | 33,085 | 32,592 |
| 賃借料 | 31,026 | 30,485 |
| 減価償却費 | 2,203 | 7,429 |
| 租税公課 | 14,018 | 13,572 |
| データ通信費 | 13,863 | 10,715 |
| 雑費 | 92,878 | 93,511 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 447,669 | 448,065 |
| 役員報酬 | 93,600 | 94,320 |
| 福利厚生費 | 33,085 | 32,592 |
| 租税公課 | 14,018 | 13,572 |
| 減価償却費 | 2,203 | 7,429 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 447,669 | 448,065 |
| 営業利益 | 495,780 | 420,153 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 560 | 407 |
| 受取配当金 | 10,243 | 12,448 |
| 受取手数料 | 13,083 | 13,011 |
| その他 | 6,301 | 5,651 |
| 営業外収益合計 | 30,189 | 31,518 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,084 | 4,496 |
| 固定資産売却損 | - | 1,064 |
| 固定資産廃棄損 | 1,730 | 937 |
| 保険解約損 | 3,480 | - |
| その他 | 691 | 0 |
| 営業外費用合計 | 10,988 | 6,497 |
| 経常利益 | 514,981 | 445,173 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 20,270 |
| 会員権売却益 | - | 2,500 |
| 特別利益合計 | - | 22,770 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,756 | 9,172 |
| 投資有価証券評価損 | - | 586 |
| 会員権評価損 | 2,380 | 1,321 |
| 特別損失合計 | 9,136 | 11,079 |
| 税引前当期純利益 | 505,844 | 456,864 |
| 法人税 | 211,396 | 192,556 |
| 法人税等調整額 | 19,500 | 23,741 |
| 法人税等合計 | 230,897 | 216,297 |
| 当期純利益 | 274,947 | 240,566 |