有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,168,221 | 1,397,710 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 1,523,370 | 1,489,455 |
| リース投資資産 | 249,872 | 358,158 |
| 商品及び製品 | 107,225 | 73,401 |
| 仕掛品 | 14,298 | 9,793 |
| 貯蔵品 | 5,567 | 6,139 |
| その他 | 143,176 | 152,739 |
| 貸倒引当金 | △6,148 | △9,775 |
| 流動資産合計 | 3,205,583 | 3,477,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 1,417,881 | ※1 1,304,828 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1,※3 401,058 | ※1,※3 349,868 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 67,699 | ※1 64,474 |
| 土地 | 777,235 | 785,244 |
| リース資産(純額) | ※1 101,454 | ※1 77,057 |
| 建設仮勘定 | 49,086 | 754,583 |
| 有形固定資産合計 | 2,814,416 | 3,336,057 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 7,174 | 7,138 |
| ソフトウエア | 32,061 | 21,528 |
| 無形固定資産合計 | 39,235 | 28,667 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,768,517 | ※2 1,779,822 |
| 繰延税金資産 | 97,053 | 119,440 |
| その他 | 252,083 | 244,435 |
| 貸倒引当金 | △48,452 | △43,325 |
| 投資その他の資産合計 | 2,069,201 | 2,100,373 |
| 固定資産合計 | 4,922,853 | 5,465,097 |
| 資産合計 | 8,128,436 | 8,942,721 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 15,327 | 28,795 |
| 営業未払金 | 735,924 | 699,978 |
| 短期借入金 | 330,000 | 910,000 |
| リース債務 | 103,882 | 132,276 |
| 未払法人税等 | 58,780 | 63,796 |
| 賞与引当金 | 150,683 | 136,055 |
| その他 | 284,286 | 375,177 |
| 流動負債合計 | 1,678,885 | 2,346,080 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,222,500 | 987,500 |
| リース債務 | 240,509 | 293,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 103,662 | 114,089 |
| 退職給付に係る負債 | 991,480 | 1,008,816 |
| 繰延税金負債 | 2,491 | - |
| 固定負債合計 | 2,560,643 | 2,404,387 |
| 負債合計 | 4,239,528 | 4,750,468 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 450,000 | 450,000 |
| 利益剰余金 | 3,249,986 | 3,590,469 |
| 株主資本合計 | 3,699,986 | 4,040,469 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 99,751 | 47,434 |
| その他の包括利益累計額合計 | 99,751 | 47,434 |
| 非支配株主持分 | 89,169 | 104,348 |
| 純資産合計 | 3,888,907 | 4,192,253 |
| 負債純資産合計 | 8,128,436 | 8,942,721 |