有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,549 | 11,961 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,175 | 3,866 |
| 電子記録債権 | - | 306 |
| 有価証券 | 2,101 | 1,811 |
| たな卸資産 | ※4 279 | ※4 206 |
| 繰延税金資産 | 168 | 173 |
| その他 | 646 | 150 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 17,916 | 18,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1,※3 15,201 | ※1,※3 15,320 |
| 減価償却累計額 | △9,876 | △10,221 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,325 | 5,099 |
| 機械装置及び運搬具 | ※3 13,987 | ※3 14,333 |
| 減価償却累計額 | △12,622 | △12,811 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,365 | 1,522 |
| 土地 | ※1,※3 3,834 | ※1,※3 3,834 |
| 建設仮勘定 | 284 | 30 |
| その他 | 1,865 | 1,897 |
| 減価償却累計額 | △1,038 | △1,125 |
| その他(純額) | 828 | 772 |
| 有形固定資産合計 | 11,636 | 11,256 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | ※3 260 | ※3 233 |
| 無形固定資産合計 | 260 | 233 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 8,101 | ※2 8,002 |
| 長期貸付金 | 76 | 56 |
| 繰延税金資産 | 60 | 67 |
| 退職給付に係る資産 | 732 | 724 |
| その他 | 253 | 238 |
| 貸倒引当金 | △43 | △36 |
| 投資その他の資産合計 | 9,178 | 9,051 |
| 固定資産合計 | 21,075 | 20,540 |
| 資産合計 | 38,990 | 39,012 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 506 | 539 |
| 短期借入金 | ※1 338 | ※1 338 |
| リース債務 | 29 | 29 |
| 未払法人税等 | 434 | 211 |
| 未払消費税等 | 83 | 152 |
| 未払費用 | 340 | 382 |
| 未払金 | 841 | 718 |
| その他 | 896 | 830 |
| 流動負債合計 | 3,466 | 3,197 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,235 | ※1 1,897 |
| リース債務 | 282 | 253 |
| 繰延税金負債 | 1,091 | 1,087 |
| 役員退職慰労引当金 | 116 | 109 |
| 退職給付に係る負債 | 188 | 197 |
| その他 | 1,072 | 954 |
| 固定負債合計 | 4,984 | 4,498 |
| 負債合計 | 8,450 | 7,695 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750 | 750 |
| 資本剰余金 | 90 | 90 |
| 利益剰余金 | 27,541 | 28,422 |
| 株主資本合計 | 28,380 | 29,262 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,160 | 2,055 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,160 | 2,055 |
| 純資産合計 | 30,540 | 31,317 |
| 負債純資産合計 | 38,990 | 39,012 |