有価証券報告書-第61期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| コース使用料収入 | 836,246 | 882,624 | |||||||||
| 年会費収入 | 191,385 | 189,945 | |||||||||
| ロッカー使用料収入 | 18,078 | 18,042 | |||||||||
| 食堂収入 | ※1 183,758 | ※1 190,585 | |||||||||
| その他の収入 | 13,333 | ※2 112,090 | |||||||||
| 売上高合計 | 1,242,800 | 1,393,286 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 営業費用 | 843,018 | 870,007 | |||||||||
| 売上原価合計 | 843,018 | 870,007 | |||||||||
| 売上総利益 | 399,782 | 523,279 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料 | 65,520 | 68,356 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 2,365 | 2,496 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,879 | 2,305 | |||||||||
| 福利厚生費 | 15,496 | 15,369 | |||||||||
| 雑給 | 10,896 | 11,234 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 566 | 930 | |||||||||
| 交際費 | 13,712 | 13,298 | |||||||||
| 通信費 | 5,669 | 5,447 | |||||||||
| 水道光熱費 | 20,256 | 25,258 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,123 | ※3 121,058 | |||||||||
| 印刷費 | 4,858 | 3,932 | |||||||||
| 消耗品費 | 4,439 | 6,430 | |||||||||
| 図書費 | 2,320 | 2,198 | |||||||||
| 事務用品費 | 1,067 | 910 | |||||||||
| 会議費 | 241 | 247 | |||||||||
| 修繕費 | 19,584 | 22,887 | |||||||||
| 保険料 | 10,157 | 9,954 | |||||||||
| 諸会費 | 1,441 | 1,636 | |||||||||
| 寄付金 | 67 | 55 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 16,541 | 16,544 | |||||||||
| 賃借料 | 5,914 | 7,794 | |||||||||
| 租税公課 | ※4 179,175 | ※4 178,408 | |||||||||
| 支払手数料 | 8,679 | 9,072 | |||||||||
| 事業税 | 2,759 | 2,828 | |||||||||
| 事業所税 | 7,025 | 7,121 | |||||||||
| 業務委託費 | 60,368 | 58,455 | |||||||||
| 雑費 | 9,209 | 8,114 | |||||||||
| 営業推進費 | 3,281 | 4,277 | |||||||||
| 募集費 | 892 | 1,243 | |||||||||
| 医務室経費 | 2,669 | 2,545 | |||||||||
| その他 | ― | ※5 25,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,864 | 134,119 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 627,032 | 770,461 | |||||||||
| 営業損失(△) | △227,250 | △247,182 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 52,896 | 52,232 | |||||||||
| 会員登録変更料 | 176,700 | 200,100 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 17,574 | 14,990 | |||||||||
| その他 | ※6 6,530 | ※6 6,427 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 253,700 | 273,749 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| その他 | 143 | 95 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 143 | 95 | |||||||||
| 経常利益 | 26,307 | 26,472 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | 15 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 15 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※7 47 | ※7 697 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※8 1,442 | ※8 768 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,489 | 1,465 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,818 | 25,022 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 530 | 4,149 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 16,861 | 11,437 | |||||||||
| 法人税等合計 | 17,391 | 15,586 | |||||||||
| 当期純利益 | 7,427 | 9,436 | |||||||||