有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 入場料 | 176,161 | 128,538 | |||||||||
| キャディーフィー | 140,482 | 135,787 | |||||||||
| 食堂売店売上 | 113,954 | 89,940 | |||||||||
| その他 | 236,769 | 243,685 | |||||||||
| 売上高合計 | 667,367 | 597,952 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 食堂売店売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 2,979 | 3,239 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 12,339 | 10,819 | |||||||||
| 食堂材料費 | 37,902 | 30,042 | |||||||||
| 合計 | 53,221 | 44,102 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 3,239 | 3,237 | |||||||||
| 食堂売店売上原価合計 | 49,982 | 40,864 | |||||||||
| 売上総利益 | 617,385 | 557,087 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 230 | 190 | |||||||||
| コース管理費 | 51,563 | 46,854 | |||||||||
| キャディー人件費 | 85,739 | 84,412 | |||||||||
| 給料及び手当 | 187,955 | 180,527 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 16,200 | 15,940 | |||||||||
| 退職給付費用 | 9,371 | 9,848 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 500 | 500 | |||||||||
| 福利厚生費 | 55,237 | 48,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,811 | 48,350 | |||||||||
| 水道光熱費 | 19,193 | 16,232 | |||||||||
| 租税公課 | 27,919 | 20,057 | |||||||||
| 業務委託費 | 94,157 | 92,557 | |||||||||
| その他 | 104,124 | 90,893 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 704,002 | 655,286 | |||||||||
| 営業損失(△) | △86,617 | △98,199 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 114 | 103 | |||||||||
| 会員登録手数料 | 86,780 | 72,900 | |||||||||
| 受取配当金 | 18,434 | 600 | |||||||||
| その他 | 3,179 | 18,067 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 108,508 | 91,670 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,891 | △6,528 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 1,956 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 3,109 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,956 | 3,109 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,934 | △9,637 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,728 | 2,344 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △2,866 | △9,953 | |||||||||
| 法人税等合計 | 8,862 | △7,609 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,071 | △2,028 | |||||||||