KYCOM HD(9685)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 412,150 | 297,449 |
| 受取手形及び売掛金 | 458,948 | 495,359 |
| たな卸資産 | 318,914 | - |
| 商品 | - | 130,244 |
| 原材料 | - | 411 |
| 仕掛品 | - | 172,070 |
| 貯蔵品 | - | 302 |
| 繰延税金資産 | 277,280 | 257,882 |
| 短期貸付金 | 3,261 | 22,644 |
| その他 | 71,243 | 69,157 |
| 貸倒引当金 | -1,305 | -1,383 |
| 流動資産合計 | 1,540,494 | 1,444,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 336,843 | 328,095 |
| 減価償却累計額 | 170,430 | 175,923 |
| 建物及び構築物(純額) | 166,412 | 152,171 |
| 減価償却累計額 | 170,430 | 175,923 |
| 建物及び構築物(純額) | 166,412 | 152,171 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,669 | 29,668 |
| 減価償却累計額 | 29,120 | 26,733 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,548 | 2,935 |
| 減価償却累計額 | 29,120 | 26,733 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,548 | 2,935 |
| 工具 | 53,084 | 56,599 |
| 減価償却累計額 | 32,313 | 39,313 |
| 工具 | 20,771 | 17,286 |
| 土地 | 1,027,885 | 1,039,176 |
| 建設仮勘定 | - | 218,609 |
| 有形固定資産合計 | 1,218,618 | 1,430,178 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産合計 | 52,002 | 84,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 251,206 | 183,588 |
| 長期貸付金 | 142,799 | 100,651 |
| 固定化営業債権 | 2,177 | - |
| 繰延税金資産 | 126,831 | 116,980 |
| その他 | 141,644 | 131,402 |
| 貸倒引当金 | -68,450 | -24,524 |
| 投資その他の資産合計 | 596,208 | 508,098 |
| 固定資産合計 | 1,866,829 | 2,023,010 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 471 | - |
| 開業費 | 1,140 | - |
| 株式交付費 | 1,661 | 762 |
| 繰延資産合計 | 3,273 | 762 |
| 資産合計 | 3,410,596 | 3,467,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 50,600 | 38,358 |
| 短期借入金 | 295,352 | 315,334 |
| 未払費用 | 232,301 | 240,077 |
| 未払法人税等 | 16,815 | 14,335 |
| 賞与引当金 | 104,237 | 94,548 |
| その他 | 77,451 | 67,207 |
| 流動負債合計 | 776,757 | 769,861 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 439,395 | 538,364 |
| 長期未払金 | - | 20,158 |
| 繰延税金負債 | 15,034 | 4,106 |
| 退職給付引当金 | 136,202 | 130,202 |
| その他 | 2,408 | 2,125 |
| 固定負債合計 | 593,040 | 694,956 |
| 負債合計 | 1,369,798 | 1,464,818 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,612,507 | 1,612,507 |
| 資本剰余金 | 48,480 | 48,480 |
| 利益剰余金 | 489,633 | 392,235 |
| 自己株式 | -107,837 | -112 |
| 株主資本合計 | 2,042,782 | 2,053,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,432 | 5,190 |
| 為替換算調整勘定 | -39,787 | -69,883 |
| 評価・換算差額等合計 | -15,354 | -64,692 |
| 少数株主持分 | 13,370 | 14,674 |
| 純資産合計 | 2,040,798 | 2,003,093 |
| 負債純資産合計 | 3,410,596 | 3,467,911 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,988 | 752 |
| 売掛金 | 326 | 625 |
| 前払費用 | 4,505 | 4,868 |
| 立替金 | 133 | 194 |
| 繰延税金資産 | 223,806 | 209,526 |
| 未収入金 | 66,237 | 52,016 |
| その他 | 28,900 | 42 |
| 流動資産合計 | 328,897 | 268,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,573 | 13,573 |
| 減価償却累計額 | -12,179 | -12,372 |
| 建物(純額) | 1,393 | 1,201 |
| 工具 | 1,047 | 1,047 |
| 減価償却累計額 | -1,005 | -1,016 |
| 工具 | 41 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 1,435 | 1,232 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 85,000 | 85,000 |
| 関係会社株式 | 1,548,144 | 1,548,144 |
| 出資金 | 10 | - |
| 関係会社出資金 | 16,000 | 16,000 |
| 長期貸付金 | 37,485 | - |
| 差入保証金 | 120 | 120 |
| 固定化営業債権 | 550 | - |
| 長期未収入金 | 23,067 | 18,200 |
| 繰延税金資産 | 68,850 | 27,872 |
| その他 | 1,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -44,500 | -18,200 |
| 投資損失引当金 | -187,515 | -187,515 |
| 投資その他の資産合計 | 1,548,212 | 1,490,621 |
| 固定資産合計 | 1,549,648 | 1,491,853 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 780 | 361 |
| 繰延資産合計 | 780 | 361 |
| 資産合計 | 1,879,326 | 1,760,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,951 | 1,766 |
| 未払費用 | 1,512 | 1,313 |
| 未払法人税等 | 1,339 | 1,478 |
| 未払消費税等 | 1,255 | 2,138 |
| 預り金 | 501 | 458 |
| 仮受金 | - | 83,701 |
| 流動負債合計 | 18,560 | 90,856 |
| 固定負債 | ||
| 固定負債合計 | - | - |
| 負債合計 | 18,560 | 90,856 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,612,507 | 1,612,507 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 48,480 | 48,480 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 48,480 | 48,480 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 200,981 | 8,508 |
| 利益剰余金合計 | 200,981 | 8,508 |
| 利益剰余金合計 | 200,981 | 8,508 |
| 自己株式 | -1,202 | -112 |
| 株主資本合計 | 1,860,766 | 1,669,384 |
| 純資産合計 | 1,860,766 | 1,669,384 |
| 負債純資産合計 | 1,879,326 | 1,760,240 |