有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,229 | 4,947 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 4 | 9 |
| 繰延税金資産 | 31 | 36 |
| 短期貸付金 | ※ 100 | - |
| 未収入金 | ※ 714 | ※ 772 |
| その他 | 1 | ※ 1 |
| 流動資産合計 | 5,080 | 5,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,389 | 1,334 |
| 構築物 | 27 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 68 | 70 |
| 土地 | 1,003 | 1,012 |
| その他 | 8 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 2,497 | 2,450 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 12 | 11 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 17 | 16 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,848 | 1,695 |
| 関係会社株式 | 150 | 150 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 500 |
| 長期前払費用 | 7 | 1 |
| 差入保証金 | 253 | 235 |
| 保険積立金 | 122 | 122 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,381 | 2,705 |
| 固定資産合計 | 4,896 | 5,171 |
| 資産合計 | 9,977 | 10,939 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※ 118 | ※ 147 |
| 未払費用 | 64 | 75 |
| 未払法人税等 | 16 | 21 |
| 預り金 | 52 | 52 |
| 賞与引当金 | 37 | 41 |
| 役員賞与引当金 | 21 | 25 |
| その他 | 1 | 0 |
| 流動負債合計 | 312 | 364 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 269 | 223 |
| 未払役員退職慰労金 | 3 | 3 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 349 | 349 |
| 固定負債合計 | 623 | 577 |
| 負債合計 | 935 | 941 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,631 | 1,631 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他資本剰余金 | 595 | 595 |
| 資本剰余金合計 | 2,095 | 2,095 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 4,483 | 5,543 |
| 繰越利益剰余金 | 4,483 | 5,543 |
| 利益剰余金合計 | 4,483 | 5,543 |
| 自己株式 | △5 | △5 |
| 株主資本合計 | 8,205 | 9,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 836 | 732 |
| 評価・換算差額等合計 | 836 | 732 |
| 純資産合計 | 9,041 | 9,998 |
| 負債純資産合計 | 9,977 | 10,939 |