きずな(4744)の株主資本等変動計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 株主資本 | ||
| 資本金 | ||
| 前期末残高 | 2,346,750 | 2,346,750 |
| 当期末残高 | 2,346,750 | 2,346,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | ||
| 前期末残高 | 2,755,812 | 2,755,812 |
| 当期末残高 | 2,755,812 | 2,755,812 |
| その他資本剰余金 | ||
| 前期末残高 | 364,374 | 364,374 |
| 当期末残高 | 364,374 | 364,374 |
| 資本剰余金合計 | ||
| 前期末残高 | 3,120,187 | 3,120,187 |
| 当期末残高 | 3,120,187 | 3,120,187 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||
| 前期末残高 | 1,616,516 | 2,008,699 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -682,920 | -414,630 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,075,103 | -286,245 |
| 当期純利益 | 1,075,103 | -286,245 |
| 当期変動額合計 | 392,183 | -700,875 |
| 当期末残高 | 2,008,699 | 1,307,823 |
| 利益剰余金合計 | ||
| 前期末残高 | 1,616,516 | 2,008,699 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -682,920 | -414,630 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,075,103 | -286,245 |
| 当期変動額合計 | 392,183 | -700,875 |
| 当期末残高 | 2,008,699 | 1,307,823 |
| 株主資本合計 | ||
| 前期末残高 | 7,083,453 | 7,475,636 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -682,920 | -414,630 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,075,103 | -286,245 |
| 当期変動額合計 | 392,183 | -700,875 |
| 当期末残高 | 7,475,636 | 6,774,761 |
| 純資産合計 | ||
| 前期末残高 | 7,083,453 | 7,475,636 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -682,920 | -414,630 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,075,103 | -286,245 |
| 当期変動額合計 | 392,183 | -700,875 |
| 当期末残高 | 7,475,636 | 6,774,761 |