SBIグローバルアセットマネジメント(4765)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,188,358 | 1,731,977 |
| 売掛金 | 752,246 | 289,545 |
| 有価証券 | 4,078,741 | 4,569,025 |
| たな卸資産 | 10,769 | 9,219 |
| 繰延税金資産 | 17,819 | 13,247 |
| その他 | 56,897 | 43,818 |
| 貸倒引当金 | -5,827 | -5,477 |
| 流動資産合計 | 7,099,004 | 6,651,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 42,791 | 27,588 |
| 減価償却累計額 | -21,876 | -17,562 |
| 建物付属設備(純額) | 20,915 | 10,025 |
| 工具 | 170,283 | 208,069 |
| 減価償却累計額 | -137,614 | -156,582 |
| 工具 | 32,669 | 51,486 |
| 車両運搬具 | 1,049 | - |
| 減価償却累計額 | -1,007 | - |
| 車両運搬具(純額) | 41 | - |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 8,377 | - |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 62,003 | 61,512 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 153,467 | 133,303 |
| ソフトウエア | 164,931 | 266,968 |
| ソフトウエア仮勘定 | 89,924 | 17,216 |
| その他 | 5,752 | 5,723 |
| 無形固定資産合計 | 414,075 | 423,212 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 131,682 | 81,264 |
| 繰延税金資産 | 1,396 | 2,365 |
| その他 | 297,016 | 262,164 |
| 投資その他の資産合計 | 430,095 | 345,794 |
| 固定資産合計 | 906,174 | 830,519 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 4,412 | 1,117 |
| 繰延資産合計 | 4,412 | 1,117 |
| 資産合計 | 8,009,591 | 7,482,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 514,180 | 67,566 |
| 未払金 | 177,876 | 132,437 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,000 | 18,000 |
| 未払法人税等 | 55,783 | 74,159 |
| 未払消費税等 | 28,827 | 608 |
| 賞与引当金 | 15,958 | - |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 7,500 |
| その他 | 50,633 | 13,700 |
| 流動負債合計 | 894,259 | 313,971 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,000 | - |
| 長期未払金 | 5,669 | 1,709 |
| 固定負債合計 | 23,669 | 1,709 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 917,928 | 315,680 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,093,080 | 2,093,080 |
| 資本剰余金 | 2,484,387 | 2,821,637 |
| 利益剰余金 | 1,688,512 | 1,790,438 |
| 株主資本合計 | 6,265,979 | 6,705,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -341 | -293 |
| 評価・換算差額等合計 | -341 | -293 |
| 新株予約権 | - | - |
| 少数株主持分 | 826,024 | 462,449 |
| 純資産合計 | 7,091,662 | 7,167,312 |
| 負債純資産合計 | 8,009,591 | 7,482,993 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 521,808 | 1,272,179 |
| 売掛金 | 138,215 | 168,833 |
| 有価証券 | 3,568,741 | 3,569,025 |
| 仕掛品 | 8,100 | 6,630 |
| 貯蔵品 | 2,668 | 2,589 |
| 前払費用 | 22,735 | 26,910 |
| 繰延税金資産 | 6,198 | 12,578 |
| 立替金 | 5,332 | 1,290 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | - |
| その他 | 1,965 | 4,581 |
| 貸倒引当金 | - | -5,477 |
| 流動資産合計 | 4,325,766 | 5,059,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 4,524 | 24,479 |
| 減価償却累計額 | -2,126 | -16,052 |
| 建物付属設備(純額) | 2,398 | 8,427 |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 116,128 | 195,959 |
| 減価償却累計額 | -95,746 | -146,713 |
| 工具 | 20,382 | 49,246 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 22,781 | 57,674 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 133,303 |
| ソフトウエア | 98,435 | 266,636 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,495 | 17,216 |
| 電話加入権 | 993 | 5,641 |
| 無形固定資産合計 | 101,924 | 422,798 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 80,000 | 81,264 |
| 関係会社株式 | 1,040,648 | 407,732 |
| 長期前払費用 | 138,781 | 132,400 |
| 繰延税金資産 | 242 | 2,347 |
| 差入保証金 | 29,227 | 90,718 |
| 投資その他の資産合計 | 1,288,899 | 714,464 |
| 固定資産合計 | 1,413,604 | 1,194,936 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,739,371 | 6,254,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | - | 44,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 18,000 |
| 未払金 | 120,215 | 104,781 |
| 未払費用 | - | 886 |
| 未払法人税等 | 37,042 | 66,605 |
| 未払消費税等 | 9,143 | - |
| 前受金 | 4,859 | 7,868 |
| 預り金 | 1,067 | 2,293 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 7,500 |
| 流動負債合計 | 187,329 | 252,015 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | - | 1,709 |
| 固定負債合計 | - | 1,709 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 187,329 | 253,725 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,093,080 | 2,093,080 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,484,387 | 2,484,387 |
| その他資本剰余金 | - | 337,250 |
| 資本剰余金合計 | 2,484,387 | 2,821,637 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 974,574 | 1,085,928 |
| 利益剰余金合計 | 974,574 | 1,085,928 |
| 株主資本合計 | 5,552,041 | 6,000,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | -293 |
| 評価・換算差額等合計 | - | -293 |
| 新株予約権 | - | - |
| 純資産合計 | 5,552,041 | 6,000,352 |
| 負債純資産合計 | 5,739,371 | 6,254,077 |