メンバーズ(2130)の仕掛品の推移 - 四半期
連結
- 2011年6月30日
- 2471万
- 2011年9月30日 -52.52%
- 1173万
- 2011年12月31日 +112.92%
- 2498万
- 2012年3月31日 -77.12%
- 571万
- 2012年6月30日 +171.61%
- 1552万
- 2012年9月30日 -22.78%
- 1198万
- 2012年12月31日 +164.17%
- 3166万
- 2013年3月31日 +52.61%
- 4833万
- 2013年6月30日 +48.48%
- 7176万
- 2013年9月30日 -63.92%
- 2588万
- 2013年12月31日 +285.31%
- 9975万
- 2014年3月31日 -52.66%
- 4721万
- 2014年6月30日 +20.27%
- 5678万
- 2014年9月30日 +56.58%
- 8891万
- 2014年12月31日 +70.01%
- 1億5116万
- 2015年3月31日 -53.37%
- 7048万
- 2015年6月30日 +68.73%
- 1億1892万
- 2015年9月30日 -55.05%
- 5346万
- 2015年12月31日 +44.38%
- 7718万
- 2016年3月31日 -45.23%
- 4227万
- 2016年6月30日 +322.43%
- 1億7859万
- 2016年9月30日 -73.59%
- 4716万
- 2016年12月31日 +104.89%
- 9663万
- 2017年3月31日 -66.09%
- 3277万
個別
- 2008年3月31日
- 5910万
- 2009年3月31日 -17.97%
- 4848万
- 2010年3月31日 +0.18%
- 4857万
- 2010年12月31日 +68.6%
- 8189万
- 2011年3月31日 -88.63%
- 931万
- 2012年3月31日 -38.62%
- 571万
- 2013年3月31日 +744.94%
- 4829万
- 2014年3月31日 -2.23%
- 4721万
- 2015年3月31日 +51.26%
- 7142万
- 2016年3月31日 -42.49%
- 4107万
- 2017年3月31日 -20.7%
- 3257万
- 2018年3月31日 +5.09%
- 3423万
- 2019年3月31日 -3.38%
- 3307万
- 2020年3月31日 +11.05%
- 3673万
- 2021年3月31日 -13.42%
- 3180万
- 2022年3月31日 +52.92%
- 4863万
- 2023年3月31日 +40.95%
- 6854万
- 2024年3月31日 -43.25%
- 3889万
- 2025年3月31日 -9.54%
- 3518万
- 2025年9月30日 +40.36%
- 4939万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 売上収益は前年同期比15.7%増、付加価値売上高(売上収益から外注・仕入を差し引いた社内リソースによる売上高)は前年同期比13.9%と伸長し、ともに過去最高を更新しました。2024/02/08 9:24
当第3四半期連結会計期間は、第4四半期の売上にかかる仕掛品の増加に加えて、高付加価値領域へのデジタルクリエイターの異動が計画比で遅れたことにより、付加価値売上高成長率が前年同期比で鈍化いたしました。しかしながら、来期以降の収益性の改善を見据えた方針および取組みにより、DGTモデル提供社数は141社(前期末比+25社)、全取引社数は427社(前期末比+77社)と顧客基盤は継続して拡大し、既存顧客に向けた高付加価値領域サービスの積極的な展開等により、DGTモデル提供顧客の内、売上規模上位50社の一社あたり付加価値売上高は前年同期比7.6%増と拡大しております。
<当社グループ全体の方針および取組み>今後については、以下方針に基づき収益性改善を最優先に進めつつ、更なる付加価値売上高成長率の引き上げを目指してまいります。