ゼンテック・テクノロジー・ジャパン(4296)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,752,979 | 1,781,390 |
| 売上原価 | 9,322,280 | 3,322,424 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 1,430,699 | -1,541,034 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 旅費及び交通費 | 113,043 | 76,251 |
| 給料及び手当 | 502,137 | 352,523 |
| 支払手数料 | 241,562 | 303,534 |
| 販売手数料 | 7,573 | 8,145 |
| 研究開発費 | 30,717 | 35,097 |
| 役員報酬 | 144,216 | 97,651 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 162,695 |
| その他 | 838,440 | 693,119 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,877,691 | 1,729,018 |
| 営業損失(△) | -446,992 | -3,270,052 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 197,980 | 4,147 |
| 為替差益 | - | 177,724 |
| 負ののれん償却額 | 1,453 | 1,368 |
| 還付消費税等 | - | 30,988 |
| その他 | 15,407 | 22,366 |
| 営業外収益合計 | 214,841 | 236,594 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 149,842 | 224,740 |
| 支払手数料 | 141,695 | 125,727 |
| 株式交付費償却 | 2,684 | 4,641 |
| 為替差損 | 274,235 | - |
| その他 | 8,372 | 3,811 |
| 営業外費用合計 | 576,829 | 358,921 |
| 経常損失(△) | -808,980 | -3,392,379 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 219,284 | 110,907 |
| 関係会社株式売却益 | - | 52,141 |
| その他 | - | 15,498 |
| 特別利益合計 | 219,284 | 178,547 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 38,996 | 2,849,412 |
| 投資有価証券評価損 | 539,613 | 1,715,894 |
| 投資有価証券売却損 | - | 21,001 |
| その他 | 3,259 | - |
| 前期損益修正損 | - | 411,069 |
| 減損損失 | 1,583,125 | 194,946 |
| 貸倒引当金繰入額 | 511,609 | 957,860 |
| 貸倒損失 | - | 1,971,880 |
| 特別損失合計 | 2,676,605 | 8,380,682 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -3,266,301 | -11,594,513 |
| 法人税 | 162,447 | 41,559 |
| 法人税等調整額 | 58,541 | 1,393 |
| 法人税等合計 | 220,988 | 42,953 |
| 少数株主損失(△) | -19,038 | -6,991 |
| 当期純損失(△) | -3,468,251 | -11,630,474 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,106,151 | 1,108,021 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 46,493 | 204,403 |
| 製品期首たな卸高 | 19,731 | 170,542 |
| 当期商品仕入高 | 5,009,913 | 555,937 |
| 事業譲受による商品受入高 | 666,407 | - |
| 当期製品製造原価 | 782,894 | 1,082,832 |
| 合計 | 6,525,440 | 2,013,715 |
| 商品期末たな卸高 | 204,403 | 24,455 |
| 製品期末たな卸高 | 170,542 | 179,470 |
| 他勘定振替高 | - | 13,504 |
| 他勘定受入高 | 71,953 | - |
| 売上原価合計 | 6,222,447 | 1,796,285 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 883,704 | -688,264 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 18,427 | 5,667 |
| 販売促進費 | - | 56,228 |
| 旅費及び交通費 | 50,490 | 42,889 |
| 採用費 | 27,787 | - |
| 役員報酬 | 40,212 | 42,403 |
| 給料及び手当 | 304,750 | 218,164 |
| 福利厚生費 | 39,555 | 27,613 |
| 消耗品費 | 10,629 | 3,584 |
| 賃借料 | 60,707 | 67,807 |
| 減価償却費 | 15,222 | 18,202 |
| のれん償却額 | 81,930 | 77,864 |
| 業務委託費 | 7,778 | 19,488 |
| 支払手数料 | 167,426 | 246,410 |
| 販売手数料 | 7,573 | 5,482 |
| 研究開発費 | 9,524 | 13,340 |
| 租税公課 | 35,380 | 38,918 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 24,251 |
| 製品保証引当金繰入額 | 9,196 | - |
| その他 | 145,737 | 81,911 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,032,333 | 990,229 |
| 営業損失(△) | -148,628 | -1,678,493 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 184,915 | 28,132 |
| 受取事務手数料 | 24,335 | 22,358 |
| その他 | 8,122 | 4,807 |
| 営業外収益合計 | 217,373 | 55,297 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 140,496 | 236,042 |
| 株式交付費償却 | 2,684 | 4,641 |
| 支払手数料 | 141,695 | 125,727 |
| 為替差損 | 244,638 | 12,836 |
| その他 | 126 | 1,862 |
| 営業外費用合計 | 529,641 | 381,110 |
| 経常損失(△) | -460,897 | -2,004,306 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 216,734 | - |
| 製品保証引当金戻入額 | - | 7,481 |
| 新株予約権戻入益 | - | 5,250 |
| その他 | - | 181 |
| 特別利益合計 | 216,734 | 12,913 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 15,135 |
| 投資有価証券評価損 | 539,613 | 395,901 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,480,845 |
| その他 | 2,259 | - |
| 固定資産除却損 | - | 2,728,072 |
| 減損損失 | 1,523,125 | 20,333 |
| 貸倒引当金繰入額 | 511,609 | 928,968 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 477,100 |
| 特別損失合計 | 2,576,608 | 7,903,315 |
| 貸倒損失 | - | 1,409,519 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -2,820,771 | -9,894,708 |
| 法人税 | 144,092 | 9,638 |
| 法人税等調整額 | 35,581 | - |
| 法人税等合計 | 179,673 | 9,638 |
| 当期純損失(△) | -3,000,444 | -9,904,346 |