日本和装 HD(2499)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,411,069 | 3,934,766 |
| 売上原価 | 869,891 | 541,476 |
| 売上総利益 | 5,541,178 | 3,393,289 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,928,337 | 3,095,912 |
| 営業利益 | 612,841 | 297,377 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,016 | 1,354 |
| 協賛金収入 | 4,559 | 2,259 |
| 受取手数料 | 1,800 | 450 |
| その他 | 3,218 | 1,414 |
| 営業外収益合計 | 14,593 | 5,477 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 249 |
| 催事関連費 | 1,204 | 330 |
| 貯蔵品評価損 | 2,417 | - |
| その他 | 2,140 | 503 |
| 営業外費用合計 | 5,763 | 1,083 |
| 経常利益 | 621,671 | 301,772 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,427 | 173 |
| 減損損失 | 2,042 | 32,184 |
| 業務委託契約解約損 | 1,275 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 4,076 |
| 特別損失合計 | 9,745 | 36,434 |
| 税金等調整前当期純利益 | 611,926 | 265,338 |
| 法人税 | 247,989 | 154,217 |
| 法人税等調整額 | 45,764 | -13,973 |
| 法人税等合計 | 293,754 | 140,243 |
| 当期純利益 | 318,172 | 125,094 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 手数料売上高 | 4,769,752 | 2,900,375 |
| 加工料売上高 | 1,352,944 | 792,194 |
| 小物売上高 | 179,332 | 92,814 |
| その他の売上高 | 5,783 | 2,725 |
| 売上高合計 | 6,307,814 | 3,788,110 |
| 売上原価 | ||
| 加工仕入高 | 775,901 | 450,658 |
| 小物仕入高 | 87,225 | 45,735 |
| 貯蔵品評価損 | - | 2,030 |
| 売上原価合計 | 863,127 | 498,424 |
| 売上総利益 | 5,444,687 | 3,289,686 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,441,857 | 790,393 |
| 支払手数料 | 636,845 | 486,146 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,056 | 3,441 |
| 運賃 | 71,203 | 35,042 |
| 役員報酬 | 70,622 | 85,557 |
| 給与手当 | 801,383 | 548,417 |
| 賞与 | 83,808 | - |
| 法定福利費 | 109,160 | 66,310 |
| 福利厚生費 | 16,384 | 8,750 |
| 支払講師料 | 359,795 | 246,913 |
| 地代家賃 | 548,508 | 342,172 |
| 旅費及び交通費 | 128,249 | 65,867 |
| 通信費 | 94,743 | 51,485 |
| 備品消耗品費 | 72,002 | 35,317 |
| 減価償却費 | 11,203 | 13,273 |
| 賃借料 | 78,540 | 30,021 |
| 租税公課 | 23,854 | 14,811 |
| その他 | 207,577 | 117,912 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,756,800 | 2,941,835 |
| 営業利益 | 687,886 | 347,850 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,831 | 2,699 |
| 受取賃貸料 | 842 | - |
| 協賛金収入 | 4,559 | 2,259 |
| 受取手数料 | 6,150 | 2,050 |
| その他 | 2,375 | 1,332 |
| 営業外収益合計 | 19,758 | 8,341 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 249 |
| 催事関連費 | 1,204 | 330 |
| 貯蔵品評価損 | 2,417 | - |
| その他 | 2,126 | 491 |
| 営業外費用合計 | 5,749 | 1,071 |
| 経常利益 | 701,896 | 355,121 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,427 | 173 |
| 減損損失 | 2,042 | 32,184 |
| 業務委託契約解約損 | 1,275 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 4,076 |
| 特別損失合計 | 9,745 | 36,434 |
| 税金等調整前当期純利益 | 692,151 | 318,686 |
| 法人税 | 247,582 | 153,564 |
| 法人税等調整額 | 45,764 | -13,973 |
| 法人税等合計 | 293,347 | 139,590 |
| 当期純利益 | 398,803 | 179,096 |