訂正有価証券報告書-第22期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 売上高 | 1,291,383 | 1,316,548 |
| 売上原価 | 818,051 | 807,327 |
| 売上総利益 | 473,331 | 509,220 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 18,863 | 17,506 |
| 役員報酬 | 64,275 | 75,292 |
| 従業員給料 | 122,501 | 140,276 |
| 従業員賞与 | 27,133 | 28,941 |
| 法定福利費 | 28,217 | 32,936 |
| 旅費及び交通費 | 21,378 | 19,198 |
| 地代家賃 | 26,136 | 27,403 |
| 減価償却費 | 6,240 | 4,005 |
| 支払報酬 | 13,792 | 13,939 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,907 | △897 |
| その他 | 101,984 | 94,512 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 433,430 | 453,115 |
| 営業利益 | 39,900 | 56,105 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 421 |
| 受取配当金 | - | 300 |
| 業務受託料 | ※1 1,200 | ※1 1,200 |
| 保育事業収益 | 1,741 | 31,366 |
| 雑収入 | 400 | 55 |
| 営業外収益合計 | 3,347 | 33,343 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 155 | 83 |
| 保育事業費用 | 13,440 | 39,808 |
| その他 | 38 | - |
| 営業外費用合計 | 13,634 | 39,891 |
| 経常利益 | 29,613 | 49,557 |
| 特別利益 | ||
| 助成金収入 | ※4 10,668 | ※4 17,115 |
| 特別利益合計 | 10,668 | 17,115 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 13 | ※2 489 |
| 固定資産圧縮損 | ※4 10,668 | ※4 16,732 |
| 減損損失 | ※3 873 | - |
| 特別損失合計 | 11,555 | 17,222 |
| 税引前当期純利益 | 28,726 | 49,449 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20,680 | 17,309 |
| 法人税等調整額 | △2,844 | 1,591 |
| 法人税等合計 | 17,836 | 18,901 |
| 当期純利益 | 10,889 | 30,547 |