四半期報告書-第25期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,325,563 | 2,224,700 |
| 売掛金 | 722,312 | 726,474 |
| 貯蔵品 | 103 | 190 |
| 前払費用 | 27,203 | 33,847 |
| その他 | 9,766 | 9,738 |
| 流動資産合計 | 3,084,949 | 2,994,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 497,745 | 497,745 |
| 減価償却累計額 | △201,372 | △204,606 |
| 建物(純額) | 296,373 | 293,139 |
| 構築物 | 6,677 | 6,677 |
| 減価償却累計額 | △5,739 | △5,760 |
| 構築物(純額) | 938 | 917 |
| 車両運搬具 | 6,680 | 6,680 |
| 減価償却累計額 | △5,543 | △5,686 |
| 車両運搬具(純額) | 1,137 | 994 |
| 工具、器具及び備品 | 32,387 | 32,387 |
| 減価償却累計額 | △29,559 | △29,862 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,827 | 2,524 |
| 土地 | 968,059 | 968,059 |
| 有形固定資産合計 | 1,269,336 | 1,265,635 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 306 | 286 |
| その他 | 1,577 | 1,568 |
| 無形固定資産合計 | 1,884 | 1,855 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,000 | 7,000 |
| 長期前払費用 | 32 | 52 |
| 繰延税金資産 | 220,063 | 220,063 |
| その他 | 29,842 | 30,374 |
| 貸倒引当金 | △1,800 | △1,800 |
| 投資その他の資産合計 | 255,138 | 255,690 |
| 固定資産合計 | 1,526,359 | 1,523,182 |
| 資産合計 | 4,611,308 | 4,518,132 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 650,000 | 650,000 |
| 未払金 | 54,325 | 58,504 |
| 未払費用 | 357,363 | 392,220 |
| 未払法人税等 | 86,977 | 33,485 |
| 預り金 | 66,401 | 126,713 |
| 賞与引当金 | 269,807 | 128,420 |
| その他 | 81,869 | 108,755 |
| 流動負債合計 | 1,566,745 | 1,498,099 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 397,029 | 395,669 |
| 役員退職慰労引当金 | 132,311 | 134,950 |
| 固定負債合計 | 529,341 | 530,619 |
| 負債合計 | 2,096,086 | 2,028,719 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 377,525 | 377,525 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 337,525 | 337,525 |
| 資本剰余金合計 | 337,525 | 337,525 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,650,253 | 1,624,444 |
| 利益剰余金合計 | 1,800,253 | 1,774,444 |
| 自己株式 | △81 | △81 |
| 株主資本合計 | 2,515,221 | 2,489,413 |
| 純資産合計 | 2,515,221 | 2,489,413 |
| 負債純資産合計 | 4,611,308 | 4,518,132 |