訂正有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 297,315 | 612,524 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,498,311 | 2,666,472 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,332,703 | 1,195,868 | |||||||||
| 仕掛品 | 103,577 | 94,905 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 122,024 | 108,640 | |||||||||
| 前渡金 | 52,205 | 25,816 | |||||||||
| 未収入金 | 102,852 | 144,476 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,941 | 68,765 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,729 | - | |||||||||
| その他 | 57,433 | 52,921 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,009 | △5,798 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,627,086 | 4,964,593 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 888,549 | 892,815 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △477,067 | △509,848 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 411,481 | 382,966 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 429,599 | 430,099 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △215,098 | △247,782 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 214,501 | 182,316 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 129,988 | 134,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △113,514 | △121,256 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,473 | 13,654 | |||||||||
| 土地 | 1,125,712 | 1,125,712 | |||||||||
| リース資産 | 123,913 | 144,472 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,625 | △69,403 | |||||||||
| リース資産(純額) | 63,288 | 75,068 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 21,536 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,831,457 | 1,801,255 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 53,636 | 17,878 | |||||||||
| リース資産 | 5,739 | 3,945 | |||||||||
| その他 | 13,531 | 11,202 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 72,907 | 33,027 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 337,946 | 432,197 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10,856 | 7,820 | |||||||||
| 差入保証金 | 102,505 | 102,075 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 98,296 | 95,224 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,029 | 4,460 | |||||||||
| その他 | ※2 51,396 | ※2 60,872 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,490 | △16,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 601,541 | 686,049 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,505,906 | 2,520,332 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 294 | 76 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 294 | 76 | |||||||||
| 資産合計 | 7,133,287 | 7,485,002 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,922,068 | 1,978,167 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,780,000 | 1,780,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 83,120 | 39,480 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 390,479 | 358,883 | |||||||||
| リース債務 | 47,335 | 39,147 | |||||||||
| 未払金 | 142,281 | 146,578 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,239 | 164,368 | |||||||||
| 未払消費税等 | 35,508 | 64,590 | |||||||||
| 賞与引当金 | 72,620 | 90,396 | |||||||||
| その他 | 79,135 | 81,513 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,580,788 | 4,743,126 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 39,480 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 455,953 | 290,070 | |||||||||
| リース債務 | 57,407 | 53,446 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 85,626 | 103,599 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 63,929 | 73,894 | |||||||||
| 長期未払金 | 146,052 | 146,052 | |||||||||
| その他 | 6,232 | 3,696 | |||||||||
| 固定負債合計 | 854,681 | 670,759 | |||||||||
| 負債合計 | 5,435,469 | 5,413,885 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 229,400 | 229,400 | |||||||||
| 資本剰余金 | 146,800 | 146,800 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,277,910 | 1,555,327 | |||||||||
| 自己株式 | △71,556 | △71,556 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,582,554 | 1,859,971 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 119,559 | 172,738 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,924 | 1,822 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2,371 | 36,584 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 115,263 | 211,145 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,697,817 | 2,071,116 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,133,287 | 7,485,002 | |||||||||