有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業収入 | 1,098,381 | 1,099,715 | |||||||||
| 営業原価 | 281,238 | 290,576 | |||||||||
| 営業総利益 | 817,143 | 809,138 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 84,375 | 71,250 | |||||||||
| 給料及び手当 | 159,614 | 169,238 | |||||||||
| 法定福利費 | 26,112 | 26,294 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 121,751 | 209,409 | |||||||||
| 交際費 | 8,636 | 8,745 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 42,008 | 30,635 | |||||||||
| 支払手数料 | 27,432 | 41,042 | |||||||||
| 支払報酬 | 70,798 | 90,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,777 | 15,295 | |||||||||
| 寄付金 | 1,550 | 8,510 | |||||||||
| 研究開発費 | 232,203 | 208,563 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △10,243 | 30,000 | |||||||||
| その他 | 81,579 | 131,744 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 863,597 | 1,041,291 | |||||||||
| 営業損失(△) | △46,454 | △232,153 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 187 | 3,650 | |||||||||
| 不動産賃貸収入 | 76,881 | 77,498 | |||||||||
| 助成金収入 | 147 | 432 | |||||||||
| その他 | 959 | 8,520 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 78,176 | 90,101 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,983 | 6,703 | |||||||||
| 社債利息 | 1,650 | 799 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 76,881 | 77,498 | |||||||||
| 本社移転関連費用 | 19,458 | 4,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,947 | 18,205 | |||||||||
| 株式交付費 | 83 | 5,384 | |||||||||
| 支払保証料 | 817 | 549 | |||||||||
| その他 | 1,626 | 23 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 126,450 | 114,152 | |||||||||
| 経常損失(△) | △94,727 | △256,203 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※1 1,465 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,465 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 396 | ※2 224 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | ※3 46 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 442 | 224 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △93,705 | △256,428 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,251 | 1,817 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △18,052 | 45,827 | |||||||||
| 法人税等合計 | △15,800 | 47,644 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △77,905 | △304,073 | |||||||||