粧美堂(7819)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,781,474 | 16,093,368 |
| 売上原価 | 9,887,295 | 11,468,293 |
| 売上総利益 | 3,894,178 | 4,625,074 |
| 返品調整引当金戻入額 | 28,100 | 32,500 |
| 返品調整引当金繰入額 | 32,500 | 36,000 |
| 差引売上総利益 | 3,889,778 | 4,621,574 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 520,762 | 616,399 |
| 運賃及び荷造費 | 335,878 | 410,058 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22,717 | 6,312 |
| 給料手当及び賞与 | 1,242,514 | 1,386,034 |
| 賞与引当金繰入額 | 137,000 | 149,000 |
| 退職給付費用 | 53,241 | 128,215 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,009 | 30,635 |
| その他 | 1,455,086 | 1,653,340 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,787,210 | 4,379,997 |
| 全事業営業利益 | 102,567 | 241,577 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,967 | 29,137 |
| 受取配当金 | 6,811 | 3,040 |
| 不動産賃貸収入 | 111,537 | 28,040 |
| 為替差益 | 263,822 | 76,579 |
| その他 | 25,002 | 31,785 |
| 営業外収益計 | 415,141 | 168,583 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 47,617 | 56,150 |
| 不動産賃貸費用 | 39,839 | 17,275 |
| その他 | 16,842 | 2,976 |
| 営業外費用計 | 104,299 | 76,402 |
| 当期経常利益 | 413,408 | 333,758 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 42,359 | - |
| 固定資産売却益 | 785,555 | - |
| 保険解約返戻金 | 9,760 | 28,196 |
| 特別利益計 | 837,676 | 28,196 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 1,016 | - |
| 固定資産売却損 | 371,195 | - |
| 固定資産除却損 | 126 | 6,719 |
| 減損損失 | 2,202 | - |
| 特別損失計 | 374,541 | 6,719 |
| 税引前当年度純利益 | 876,543 | 355,235 |
| 法人税 | 450,959 | 117,402 |
| 法人税等調整額 | -55,957 | 9,350 |
| 法人税等合計 | 395,001 | 126,753 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 481,542 | 228,482 |
| 当年度純利益 | 481,542 | 228,482 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,750,991 | 13,452,861 |
| 売上原価 | 9,181,231 | 9,750,996 |
| 売上総利益 | 3,569,760 | 3,701,865 |
| 返品調整引当金戻入額 | 28,100 | 32,500 |
| 返品調整引当金繰入額 | 32,500 | 36,000 |
| 差引売上総利益 | 3,565,360 | 3,698,365 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,516,335 | 3,619,083 |
| 全事業営業利益 | 49,025 | 79,282 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,069 | 3,871 |
| 有価証券利息 | - | 25,061 |
| 受取配当金 | 6,811 | 3,040 |
| 不動産賃貸収入 | 111,537 | 28,040 |
| 為替差益 | 262,588 | 99,194 |
| その他 | 11,262 | 32,423 |
| 営業外収益計 | 400,268 | 191,630 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38,358 | 49,109 |
| 社債利息 | 6,400 | 2,390 |
| 不動産賃貸費用 | 39,839 | 17,275 |
| その他 | 16,357 | 2,407 |
| 営業外費用計 | 100,955 | 71,183 |
| 当期経常利益 | 348,338 | 199,729 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 42,359 | - |
| 固定資産売却益 | 785,555 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 28,196 |
| 特別利益計 | 827,915 | 28,196 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 1,016 | - |
| 固定資産売却損 | 371,195 | - |
| 固定資産除却損 | 126 | 6,719 |
| 減損損失 | 2,202 | - |
| 特別損失計 | 374,541 | 6,719 |
| 税引前当年度純利益 | 801,712 | 221,205 |
| 法人税 | 376,104 | 2,090 |
| 法人税等調整額 | -37,242 | 10,791 |
| 法人税等合計 | 338,862 | 12,881 |
| 当年度純利益 | 462,849 | 208,324 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 83,220 | 196,309 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 493,932 | 544,791 |
| 運賃及び荷造費 | 314,351 | 361,637 |
| 貸倒引当金繰入額 | 804 | 3,079 |
| 給料手当及び賞与 | 1,177,816 | 1,197,380 |
| 賞与引当金繰入額 | 137,000 | 149,000 |
| 退職給付費用 | 53,241 | 128,215 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,572 | 27,023 |
| 減価償却費 | 137,534 | 132,915 |