大光(3160)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 53,824,244 | 56,299,598 |
| 売上原価 | 43,751,149 | 45,767,359 |
| 売上総利益 | 10,073,094 | 10,532,239 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,257,037 | 9,739,644 |
| 全事業営業利益 | 816,057 | 792,594 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,580 | 13,674 |
| 受取配当金 | 6,900 | 8,072 |
| 受取賃貸料 | 80,542 | 81,496 |
| 受取手数料 | 20,248 | 20,828 |
| その他 | 27,470 | 24,231 |
| 営業外収益計 | 159,742 | 148,304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 56,034 | 32,820 |
| 賃貸費用 | 75,096 | 73,641 |
| 固定資産除売却損 | 3,773 | 8,905 |
| その他 | 9,502 | 8,748 |
| 営業外費用計 | 144,407 | 124,115 |
| 当期経常利益 | 831,392 | 816,782 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 5,992 | 4,006 |
| 会員権売却益 | 870 | - |
| 特別利益計 | 6,862 | 4,006 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 154,511 | 154,021 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,764 | - |
| 特別損失計 | 169,275 | 154,021 |
| 税引前当年度純利益 | 668,978 | 666,767 |
| 法人税 | 312,845 | 302,535 |
| 法人税等調整額 | -31,403 | -48,438 |
| 法人税等合計 | 281,441 | 254,096 |
| 四半期純利益 | 387,536 | 412,671 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 387,536 | 412,671 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 51,972,084 | 54,646,265 |
| 売上原価 | 41,948,802 | 44,218,012 |
| 売上総利益 | 10,023,282 | 10,428,252 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,071,835 | 9,585,092 |
| 全事業営業利益 | 951,447 | 843,160 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28,749 | 15,377 |
| 受取配当金 | 6,900 | 8,072 |
| 受取賃貸料 | 80,542 | 81,496 |
| 受取手数料 | 20,298 | 20,875 |
| その他 | 26,987 | 23,998 |
| 営業外収益計 | 163,477 | 149,820 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 53,656 | 31,230 |
| 賃貸費用 | 75,096 | 73,641 |
| 貸倒引当金繰入額 | 143,391 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 51,473 |
| 固定資産除売却損 | 3,773 | 8,905 |
| その他 | 8,932 | 9,288 |
| 営業外費用計 | 284,851 | 174,539 |
| 当期経常利益 | 830,074 | 818,441 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 4,243 | 4,006 |
| 会員権売却益 | 870 | - |
| 特別利益計 | 5,113 | 4,006 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 154,511 | 154,021 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,764 | - |
| 特別損失計 | 169,275 | 154,021 |
| 税引前当年度純利益 | 665,911 | 668,426 |
| 法人税 | 312,665 | 302,355 |
| 法人税等調整額 | -31,403 | -48,438 |
| 法人税等合計 | 281,261 | 253,916 |
| 四半期純利益 | 384,649 | 414,509 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 110,692 | -112,158 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,603,710 | 2,700,188 |
| 賞与引当金繰入額 | 187,529 | 196,004 |
| 退職給付費用 | 79,520 | 88,386 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,120 | 24,649 |
| 減価償却費 | 460,658 | 450,191 |
| 運搬費 | 1,988,801 | 2,285,583 |
| 地代家賃 | 914,342 | 924,086 |
| 貸倒引当金繰入額 | 791 | 7,419 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,562,890 | 2,661,363 |
| 賞与引当金繰入額 | 184,829 | 193,347 |
| 退職給付費用 | 78,944 | 87,816 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,120 | 24,649 |
| 減価償却費 | 460,658 | 450,191 |
| 運搬費 | 1,974,705 | 2,273,496 |
| 地代家賃 | 913,691 | 923,174 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1 | 7,526 |