有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,177,552 | 888,914 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 1,821 | 2,148 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 10,730 | 11,797 | |||||||||
| 合計 | 12,551 | 13,945 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 2,148 | 3,431 | |||||||||
| 売上原価合計 | 10,403 | 10,514 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,167,149 | 878,400 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 228,229 | 211,257 | |||||||||
| 賞与及び手当 | 23,306 | 35,390 | |||||||||
| 退職給付費用 | 3,891 | 4,220 | |||||||||
| 法定福利費 | 29,469 | 35,412 | |||||||||
| 福利厚生費 | 2,814 | 3,022 | |||||||||
| 通信交通費 | 18,462 | 17,571 | |||||||||
| 租税公課 | 26,961 | 28,867 | |||||||||
| 事務用品費 | 4,778 | 5,305 | |||||||||
| 消耗品費 | 16,317 | 10,480 | |||||||||
| 修繕費 | 25,747 | 14,119 | |||||||||
| 水道光熱費 | 33,621 | 38,883 | |||||||||
| 業務委託費 | 44,650 | 65,358 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,992 | 59,010 | |||||||||
| 支払手数料 | ※1 332,855 | ※1 233,895 | |||||||||
| その他 | 93,002 | 83,776 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 929,101 | 846,571 | |||||||||
| 営業利益 | 238,048 | 31,828 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 55 | ※1 573 | |||||||||
| 受取保険金 | 624 | 349 | |||||||||
| ゴルフ場利用税報奨金 | 341 | 464 | |||||||||
| 物品売却益 | 7 | - | |||||||||
| その他 | 757 | 489 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,785 | 1,876 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 12,199 | ※1 1,179 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,383 | 3,446 | |||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 19,592 | 4,626 | |||||||||
| 経常利益 | 220,242 | 29,078 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※2 90 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | ※3 2,999 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 3,089 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 220,242 | 25,988 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,174 | 5,174 | |||||||||
| 当期純利益 | 215,068 | 20,814 | |||||||||