有価証券報告書-第44期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年5月31日) | 当事業年度 (令和元年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 261,777 | 476,352 | |||||||||
| 売掛金 | 263,907 | 235,357 | |||||||||
| 電子記録債権 | 11,434 | 10,339 | |||||||||
| 商品及び製品 | 193,988 | 161,924 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,295 | 4,425 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 39,656 | 40,452 | |||||||||
| 前払費用 | 3,532 | 3,512 | |||||||||
| その他 | 7,239 | 9,168 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △182 | △153 | |||||||||
| 流動資産合計 | 787,649 | 941,379 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※ 1,196,753 | ※ 1,197,753 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △244,863 | △296,247 | |||||||||
| 建物(純額) | 951,890 | 901,505 | |||||||||
| 構築物 | 75,270 | 75,270 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,507 | △27,562 | |||||||||
| 構築物(純額) | 54,763 | 47,708 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※ 532,265 | ※ 577,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △194,531 | △249,988 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 337,733 | 327,226 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,168 | 2,435 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △803 | △1,253 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 365 | 1,182 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 67,843 | 67,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,206 | △25,236 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,637 | 42,464 | |||||||||
| 土地 | ※ 314,213 | ※ 314,213 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,712,102 | 1,634,301 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,397 | 1,008 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,506 | 2,111 | |||||||||
| その他 | 1,068 | 833 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,972 | 3,954 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 139 | 124 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 798 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 556 | 556 | |||||||||
| 長期前払費用 | 203 | 201 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,977 | 8,495 | |||||||||
| 投資不動産 | 32,614 | 32,614 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,661 | △15,919 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 16,953 | 16,694 | |||||||||
| その他 | 1,489 | 1,437 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △515 | △515 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,814 | 27,803 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,742,889 | 1,666,059 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年5月31日) | 当事業年度 (令和元年5月31日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 505 | 336 | |||||||||
| その他 | 287 | 137 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 792 | 474 | |||||||||
| 資産合計 | 2,531,331 | 2,607,912 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 161,585 | 141,873 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 26,000 | 31,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 91,980 | ※ 97,524 | |||||||||
| 未払金 | 44,196 | 43,731 | |||||||||
| 未払費用 | 45,369 | 43,016 | |||||||||
| 未払法人税等 | 413 | 826 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,103 | 28,640 | |||||||||
| 預り金 | 1,451 | 1,414 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,440 | 2,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 605,540 | 691,001 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 31,500 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 219,912 | 219,912 | |||||||||
| 長期借入金 | ※ 1,228,224 | ※ 1,224,580 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,862 | 3,862 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,483,498 | 1,448,354 | |||||||||
| 負債合計 | 2,089,039 | 2,139,355 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 176,310 | 176,310 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 176,310 | 176,310 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,150 | 2,150 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 161,634 | 187,926 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 163,784 | 190,076 | |||||||||
| 自己株式 | △430 | △448 | |||||||||
| 株主資本合計 | 439,664 | 465,938 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 43 | 34 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 43 | 34 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,584 | 2,584 | |||||||||
| 純資産合計 | 442,291 | 468,556 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,531,331 | 2,607,912 | |||||||||