訂正有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業収益 | 108,608,724 | 110,234,091 |
営業原価 | 99,311,963 | 99,415,402 |
営業総利益 | 9,296,760 | 10,818,689 |
販売費及び一般管理費 | 7,687,803 | 8,015,495 |
全事業営業利益 | 1,608,956 | 2,803,193 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,382 | 24,902 |
受取配当金 | 36,892 | 33,688 |
受取賃貸料 | 140,029 | 121,679 |
受取手数料 | 33,563 | 32,880 |
助成金収入 | 29,709 | 59,119 |
持分法による投資利益 | 11,015 | 3,381 |
協賛金収入 | 66,533 | - |
デリバティブ収益 | 32,769 | - |
その他 | 200,586 | 294,164 |
営業外収益計 | 558,481 | 569,815 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 489,951 | 446,088 |
為替差損 | 9,723 | 7,563 |
デリバティブ損失 | - | 8,192 |
その他 | 51,841 | 98,329 |
営業外費用計 | 551,516 | 560,173 |
当期経常利益 | 1,615,921 | 2,812,835 |
特別利益 | ||
有形固定資産売却益 | 969,411 | 280,416 |
その他 | 6,974 | 4,972 |
特別利益計 | 976,386 | 285,389 |
特別損失 | ||
有形固定資産売却損 | 29,729 | 25,520 |
有形固定資産除却損 | 18,553 | 8,709 |
関係会社株式売却損 | - | 73,704 |
減損損失 | 1,188,207 | 13,611 |
その他 | 31,224 | 20,101 |
特別損失計 | 1,267,714 | 141,647 |
税引前当年度純利益 | 1,324,593 | 2,956,576 |
法人税 | 1,027,198 | 1,270,265 |
法人税等調整額 | -175,249 | -108,699 |
法人税等合計 | 851,948 | 1,161,565 |
四半期純利益 | 472,644 | 1,795,010 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -75,756 | 369 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 548,400 | 1,794,641 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業収益 | 783,672 | 288,732 |
営業総利益 | 783,672 | 288,732 |
販売費及び一般管理費 | 100,058 | 89,974 |
全事業営業利益 | 683,614 | 198,758 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 136,759 | 131,305 |
受取手数料 | 15,150 | - |
その他 | 351 | 920 |
営業外収益計 | 152,260 | 132,225 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 142,674 | 126,219 |
支払手数料 | 15,150 | - |
その他 | 150 | 3 |
営業外費用計 | 157,974 | 126,223 |
当期経常利益 | 677,900 | 204,760 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | - | 3,706 |
特別利益計 | - | 3,706 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 624,529 | - |
特別損失計 | 624,529 | - |
税引前当年度純利益 | 53,370 | 208,467 |
法人税 | 1,290 | 1,290 |
法人税等合計 | 1,290 | 1,290 |
四半期純利益 | 52,080 | 207,177 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
人件費 | 4,142,929 | 4,344,253 |
退職給付費用 | 98,182 | 92,269 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 82,112 | 89,987 |
減価償却費 | 706,400 | 704,912 |
施設使用料 | 365,451 | 403,493 |
租税公課 | 175,297 | 188,744 |
旅費及び通信費 | 328,404 | 322,920 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 12,827 | 17,641 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 1,400 | 1,700 |
人件費 | 4,131 | 3,860 |
租税公課 | 9,770 | 3,344 |
旅費及び通信費 | 8,525 | 10,247 |
支払手数料 | 58,544 | 49,512 |