有価証券報告書
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 49,646 | 58,196 |
売掛金 | 6,495 | 5,637 |
商品 | 170 | - |
貯蔵品 | 3 | 3 |
前払金 | 268 | 314 |
前払費用 | 573 | 346 |
関係会社短期貸付金 | - | 400 |
繰延税金資産 | 20 | 164 |
その他 | 3,108 | 496 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 60,287 | 65,559 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,777 | 1,823 |
減価償却累計額 | △268 | △330 |
建物及び構築物(純額) | 1,509 | 1,492 |
工具、器具及び備品 | 324 | 348 |
減価償却累計額 | △157 | △206 |
工具、器具及び備品(純額) | 166 | 142 |
土地 | 149 | 149 |
建設仮勘定 | 3 | - |
有形固定資産合計 | 1,828 | 1,783 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 41 | 27 |
無形固定資産合計 | 41 | 27 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,604 | 1,381 |
関係会社株式 | 4,136 | 2,730 |
関係会社社債 | 61 | - |
関係会社出資金 | 4,347 | 3,555 |
関係会社長期貸付金 | 2,893 | 2,368 |
敷金及び保証金 | ※1 1,319 | ※1 1,261 |
繰延税金資産 | 1,082 | 684 |
その他 | 42 | 51 |
貸倒引当金 | △2,097 | △2,078 |
投資その他の資産合計 | 15,390 | 9,955 |
固定資産合計 | 17,260 | 11,766 |
資産合計 | 77,547 | 77,326 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 29 | - |
未払金 | 4,475 | 4,108 |
未払費用 | 160 | 158 |
未払法人税等 | - | 316 |
前受金 | 805 | 656 |
預り金 | 87 | 87 |
その他 | 14 | 15 |
流動負債合計 | 5,572 | 5,342 |
固定負債 | ||
資産除去債務 | 503 | 499 |
固定負債合計 | 503 | 499 |
負債合計 | 6,076 | 5,842 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,433 | 6,491 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,429 | 6,488 |
資本剰余金合計 | 6,429 | 6,488 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 62,776 | 63,094 |
利益剰余金合計 | 62,776 | 63,094 |
自己株式 | △4,643 | △4,644 |
株主資本合計 | 70,995 | 71,430 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 475 | 53 |
評価・換算差額等合計 | 475 | 53 |
新株予約権 | 0 | - |
純資産合計 | 71,471 | 71,483 |
負債純資産合計 | 77,547 | 77,326 |