訂正有価証券報告書-第2期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,139 | 292,673 |
| 売掛金 | - | ※1 31,382 |
| たな卸資産 | - | 896 |
| 繰延税金資産 | 325 | 8,929 |
| その他 | 0 | 2,637 |
| 貸倒引当金 | - | △188 |
| 流動資産合計 | 17,464 | 336,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | - | 12,494 |
| 工具、器具及び備品 | - | 2,458 |
| 減価償却累計額 | - | △3,916 |
| 有形固定資産合計 | - | 11,037 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 549 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,683 |
| 無形固定資産合計 | - | 4,233 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,028,947 | 1,218,812 |
| 繰延税金資産 | - | 1,622 |
| 差入保証金 | - | 14,413 |
| 投資その他の資産合計 | 1,028,947 | 1,234,847 |
| 固定資産合計 | 1,028,947 | 1,250,118 |
| 資産合計 | 1,046,412 | 1,586,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 22,747 |
| 未払金 | 2,188 | 9,575 |
| 未払法人税等 | 3,920 | 84,685 |
| その他 | 2,860 | 38,555 |
| 流動負債合計 | 8,970 | 155,563 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | - | 6,182 |
| 固定負債合計 | - | 6,182 |
| 負債合計 | 8,970 | 161,746 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,160,447 | 1,284,276 |
| 資本剰余金合計 | 1,160,447 | 1,284,276 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 69,074 | 304,522 |
| 利益剰余金合計 | 69,074 | 304,522 |
| 自己株式 | △197,080 | △169,093 |
| 株主資本合計 | 1,037,442 | 1,424,704 |
| 純資産合計 | 1,037,442 | 1,424,704 |
| 負債純資産合計 | 1,046,412 | 1,586,450 |