訂正有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,055,119 | 1,140,711 |
| 受取手形 | 1,280 | 9,913 |
| 売掛金 | 115,247 | 181,851 |
| 仕掛品 | 157 | 2,159 |
| 前払費用 | 27,128 | 4,199 |
| 未収入金 | 9,713 | 15,884 |
| 繰延税金資産 | 11,228 | 11,220 |
| その他 | 72 | 135 |
| 貸倒引当金 | △261 | △533 |
| 流動資産合計 | 1,219,685 | 1,365,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 3,134 | ※1 2,639 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 412 | ※1 11,828 |
| リース資産(純額) | ※1 1,014 | ※1 360 |
| 有形固定資産合計 | 4,561 | 14,827 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 926 | 805 |
| ソフトウエア | 20,704 | 15,054 |
| 無形固定資産合計 | 21,630 | 15,859 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | - |
| 長期前払費用 | 1,924 | 1,306 |
| 繰延税金資産 | - | 2,230 |
| その他 | 3,707 | 22,022 |
| 投資その他の資産合計 | 5,731 | 25,558 |
| 固定資産合計 | 31,924 | 56,246 |
| 資産合計 | 1,251,610 | 1,421,789 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 60,817 | 63,651 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 10,829 |
| リース債務 | 5,320 | 5,112 |
| 未払金 | 20,849 | 22,142 |
| 未払費用 | 4,461 | 4,814 |
| 未払法人税等 | 71,596 | 66,326 |
| 未払消費税等 | 25,326 | 17,898 |
| 前受金 | - | 17,600 |
| 預り金 | 3,478 | 4,568 |
| 賞与引当金 | 10,656 | 12,255 |
| 仮受金 | ※2 1,880 | ※2 15,680 |
| その他 | - | 80 |
| 流動負債合計 | 244,381 | 270,959 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | 35,006 | 25,010 |
| リース債務 | 15,742 | 10,629 |
| その他 | 14,355 | 9,944 |
| 固定負債合計 | 165,103 | 115,584 |
| 負債合計 | 409,485 | 386,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 62,049 | 77,777 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 53,998 | 69,726 |
| その他資本剰余金 | 271,408 | 271,408 |
| 資本剰余金合計 | 325,407 | 341,135 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,949 | 1,949 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 452,367 | 610,355 |
| 利益剰余金合計 | 454,317 | 612,305 |
| 自己株式 | - | △125 |
| 株主資本合計 | 841,773 | 1,031,091 |
| 新株予約権 | 352 | 4,154 |
| 純資産合計 | 842,125 | 1,035,245 |
| 負債純資産合計 | 1,251,610 | 1,421,789 |