訂正有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 766,714 | 1,486,597 |
| 売掛金 | 6,775 | 8,284 |
| 前渡金 | 64,378 | 96,054 |
| 前払費用 | 18,877 | 25,106 |
| 繰延税金資産 | - | 54,094 |
| その他 | 91 | 510 |
| 貸倒引当金 | △117 | △215 |
| 流動資産合計 | 856,719 | 1,670,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 12,427 | 16,198 |
| 減価償却累計額 | △1,962 | △3,116 |
| 建物附属設備(純額) | 10,464 | 13,082 |
| 工具、器具及び備品 | 7,134 | 8,206 |
| 減価償却累計額 | △2,437 | △3,620 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,696 | 4,585 |
| 有形固定資産合計 | 15,161 | 17,668 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 102 | 37 |
| 商標権 | 43 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 146 | 59 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 8,574 |
| 破産更生債権等 | 39 | 20 |
| 長期前払費用 | 462 | - |
| 繰延税金資産 | - | 9,232 |
| その他 | 54,640 | 66,372 |
| 貸倒引当金 | △39 | △20 |
| 投資その他の資産合計 | 55,102 | 84,180 |
| 固定資産合計 | 70,410 | 101,908 |
| 資産合計 | 927,130 | 1,772,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,592 | 5,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,544 | - |
| 未払金 | 21,218 | 35,073 |
| 未払費用 | 47,888 | 60,751 |
| 未払法人税等 | 4,362 | 34,548 |
| 繰延収益 | 440,772 | 643,439 |
| 預り金 | 4,491 | 5,844 |
| 賞与引当金 | 9,844 | 8,910 |
| その他 | 16,230 | 31,865 |
| 流動負債合計 | 581,944 | 826,394 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 140,791 | 110,000 |
| 固定負債合計 | 140,791 | 110,000 |
| 負債合計 | 722,735 | 936,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 463,050 | 733,094 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 453,050 | 723,094 |
| 資本剰余金合計 | 453,050 | 723,094 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △711,705 | △620,242 |
| 利益剰余金合計 | △711,705 | △620,242 |
| 株主資本合計 | 204,394 | 835,945 |
| 純資産合計 | 204,394 | 835,945 |
| 負債純資産合計 | 927,130 | 1,772,339 |