有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/29 15:00
【資料】
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【項目】
143項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年12月31日)
当事業年度
(2023年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金25,410千円-千円
退職給付に係る負債47,09247,875
賞与引当金8,2758,579
受注損失引当金1,8994,899
関係会社出資金評価損17,08017,080
投資有価証券評価損826826
資産除去債務2,1923,816
未払事業税4,9215,749
貸倒引当金49,68863,849
資産調整勘定2,602765
その他2,8202,636
繰延税金資産小計162,810千円156,079千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△114,986△128,629
評価性引当額小計△114,986△128,629
繰延税金資産合計47,824千円27,449千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金208千円384千円
繰延税金負債合計208千円384千円
繰延税金資産純額47,616千円27,065千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2022年12月31日)
当事業年度
(2023年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.9%3.0%
住民税均等割3.7%1.7%
評価性引当額の増減18.2%7.8%
税額控除△3.8%△6.3%
のれん償却額4.3%2.5%
その他△0.5%△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率57.4%39.2%