有価証券報告書-第101期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
② 【損益計算書】
(イ)【損益計算書等】
(イ)【損益計算書等】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成工事高 | ※1 395,651 | ※1 437,656 | |||||||||
| 業務受託売上高 | 5,052 | 5,343 | |||||||||
| 設計監理売上高 | 11,997 | 12,956 | |||||||||
| 貸室営業収入 | 1,862 | 2,583 | |||||||||
| 不動産売上高 | ※3 120,335 | ※3 122,797 | |||||||||
| 売上高合計 | 534,898 | 581,334 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成工事原価 | 318,988 | 344,678 | |||||||||
| 業務受託売上原価 | 2,045 | 2,247 | |||||||||
| 設計監理売上原価 | 4,872 | 5,755 | |||||||||
| 貸室営業費用 | 927 | 1,514 | |||||||||
| 不動産売上原価 | 106,905 | 113,906 | |||||||||
| 売上原価合計 | ※2 433,737 | ※2 468,101 | |||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||
| 完成工事総利益 | 76,663 | 92,977 | |||||||||
| 業務受託売上総利益 | 3,007 | 3,096 | |||||||||
| 設計監理売上総利益 | 7,125 | 7,201 | |||||||||
| 貸室営業総利益 | 935 | 1,068 | |||||||||
| 不動産売上総利益 | 13,431 | 8,890 | |||||||||
| 売上総利益合計 | 101,161 | 113,233 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 508 | 490 | |||||||||
| 従業員給料手当 | 8,114 | 8,188 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 847 | 1,560 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 120 | 190 | |||||||||
| 株式給付引当金繰入額 | 162 | 181 | |||||||||
| 役員株式給付引当金繰入額 | 36 | 50 | |||||||||
| 退職給付費用 | 118 | 91 | |||||||||
| 法定福利費 | 1,203 | 1,435 | |||||||||
| 福利厚生費 | 673 | 725 | |||||||||
| 修繕維持費 | 376 | 537 | |||||||||
| 事務用品費 | 436 | 494 | |||||||||
| 通信交通費 | 571 | 642 | |||||||||
| 動力用水光熱費 | 137 | 147 | |||||||||
| 調査研究費 | 1,080 | 1,241 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 1,309 | 1,911 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △2 | △1 | |||||||||
| 交際費 | 637 | 741 | |||||||||
| 寄付金 | 40 | 19 | |||||||||
| 地代家賃 | 1,637 | 1,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 332 | 452 | |||||||||
| 租税公課 | 2,351 | 2,440 | |||||||||
| 保険料 | 190 | 196 | |||||||||
| 雑費 | 4,054 | 4,993 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※2 24,929 | ※2 28,572 | |||||||||
| 営業利益 | 76,232 | 84,661 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※2 970 | ※2 985 | |||||||||
| 受取配当金 | ※2 603 | ※2 245 | |||||||||
| その他 | 362 | 341 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,935 | 1,571 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※2 1,288 | ※2 1,044 | |||||||||
| ローン付帯費用 | 798 | 704 | |||||||||
| その他 | 114 | 177 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,200 | 1,926 | |||||||||
| 経常利益 | 75,967 | 84,307 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※4 136 | ※4 597 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 1,348 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,485 | 597 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 6 | |||||||||
| 減損損失 | 273 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 277 | 6 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 77,176 | 84,898 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,830 | 25,317 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,887 | 2 | |||||||||
| 法人税等合計 | 20,717 | 25,319 | |||||||||
| 当期純利益 | 56,459 | 59,578 | |||||||||