- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(百万円) | 43,902 | 97,818 | 151,137 | 227,067 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 2,417 | 5,321 | 8,804 | 15,965 |
2016/06/27 10:14- #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、常務会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
当社は、売上集計区分から事業セグメントを決定し、更に売上高、利益又は損失もしくは資産の重要性が高いものを報告セグメントとした。
報告セグメントは、設備工事業とリース事業の2つであり、設備工事業は、電気、通信、空調工事、その他設備工事全般に関する事業、リース事業は、車両、事務用機器、工事用機械等のリースを行っている。
2016/06/27 10:14- #3 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
| | (単位:百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 東北電力㈱ | 98,270 | 設備工事業・その他 |
2016/06/27 10:14- #4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、セグメント利益は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の取引価格及び振替価格は、市場実勢価格等に基づいている。2016/06/27 10:14 - #5 対処すべき課題(連結)
加えて、2020ビジョンの実現に向け、アクションプランの具体的施策を本計画に織り込み、重点的に取り組んでいくことで、中期基本目標である「企業変革に積極的に挑戦し、競争を勝ち抜く強靭なユアテックの実現」を目指していく。
さらに、平成32年度時点における数値目標「売上高2,000億円、営業利益率4.0%」の達成に向け、引き続き意欲的に挑戦していく。
なお、平成28年度中期経営計画における重点施策は以下のとおりである。
2016/06/27 10:14- #6 業績等の概要
また、経営の基本である安全確保の徹底と施工・業務品質の向上をベースとした業務運営を継続して実践するとともに、開発営業や原価低減の推進などにより競争力を強化し、企業グループ一丸となって収益拡大をはかってきた。
この結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、受注工事高は227,515百万円(個別ベース)と前連結会計年度に比べ14,707百万円(6.9%)の増加となった。また、売上高は227,067百万円と前連結会計年度に比べ9,355百万円(4.3%)の増収となった。
損益については、営業利益は15,256百万円となり前連結会計年度に比べ4,016百万円(35.7%)の増益、経常利益は15,677百万円となり前連結会計年度に比べ3,352百万円(27.2%)の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は10,470百万円となり前連結会計年度に比べ1,690百万円(△13.9%)の減益となった。
2016/06/27 10:14- #7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 当連結会計年度の経営成績の分析
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高が227,067百万円となり、前連結会計年度に比べ9,355百万円の増収となった。これは、大型の事務所ビル設備工事や電力工事の増加などによるものである。
経常利益は15,677百万円となり、前連結会計年度に比べ3,352百万円の増益となった。また、親会社株主に帰属する当期純利益は10,470百万円となり、前連結会計年度に比べ1,690百万円の減益となった。
2016/06/27 10:14- #8 重要な収益及び費用の計上基準(連結)
- 成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。
なお、工事進行基準による完成工事高は97,771百万円である。
②ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。2016/06/27 10:14