有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 16,576 | 15,814 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 4,635 | 6,032 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,355 | 2,409 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | ※1 45,917 | ※1 53,393 | |||||||||
| 有価証券 | 10,000 | 12,000 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 3,805 | 2,813 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 3,515 | |||||||||
| 立替金 | 1,030 | 1,709 | |||||||||
| その他 | 2,131 | 3,548 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △209 | △295 | |||||||||
| 流動資産合計 | 86,243 | 100,941 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,350 | 33,447 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,714 | △18,324 | |||||||||
| 建物(純額) | 15,636 | 15,122 | |||||||||
| 構築物 | 3,447 | 3,447 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,810 | △2,890 | |||||||||
| 構築物(純額) | 636 | 557 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,529 | 2,550 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,338 | △2,378 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 191 | 172 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24 | 24 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24 | △24 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,442 | 4,391 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,018 | △4,118 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 424 | 272 | |||||||||
| 土地 | 15,021 | 14,975 | |||||||||
| リース資産 | 3,102 | 3,634 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,305 | △1,790 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,796 | 1,844 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 33,733 | 32,947 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 623 | 464 | |||||||||
| その他 | 75 | 74 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 699 | 538 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,806 | 3,586 | |||||||||
| 関係会社株式 | 792 | 1,052 | |||||||||
| 長期貸付金 | 142 | 83 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 43 | 38 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 308 | 246 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 196 | 139 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5 | 3 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 498 | |||||||||
| その他 | 3,231 | 1,088 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △354 | △296 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,172 | 6,439 | |||||||||
| 固定資産合計 | 45,605 | 39,924 | |||||||||
| 資産合計 | 131,849 | 140,865 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※3 3,871 | 4,507 | |||||||||
| 電子記録債務 | 8,557 | 9,811 | |||||||||
| 工事未払金 | 24,155 | 29,523 | |||||||||
| リース債務 | 495 | 518 | |||||||||
| 未払金 | 831 | 733 | |||||||||
| 未払費用 | 1,163 | 1,262 | |||||||||
| 未払法人税等 | 124 | 181 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 1,870 | 1,486 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 1,816 | 2,705 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 34 | - | |||||||||
| 災害損失引当金 | 177 | 154 | |||||||||
| その他 | 983 | 972 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,082 | 51,855 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,500 | 1,541 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 177 | - | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,710 | 1,698 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 18,806 | 18,045 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 90 | 119 | |||||||||
| その他 | 184 | 191 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,469 | 21,597 | |||||||||
| 負債合計 | 66,552 | 73,452 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,803 | 7,803 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,812 | 7,812 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,813 | 7,813 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,088 | 1,088 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 227 | 224 | |||||||||
| 別途積立金 | 55,000 | 50,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,463 | 3,318 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 52,852 | 54,931 | |||||||||
| 自己株式 | △697 | △704 | |||||||||
| 株主資本合計 | 67,772 | 69,844 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 128 | 132 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △2,603 | △2,563 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,475 | △2,431 | |||||||||
| 純資産合計 | 65,296 | 67,412 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 131,849 | 140,865 | |||||||||