有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 2,418,903 | 2,704,261 | |||||||||
| 受取手形 | 624,648 | ※3 552,291 | |||||||||
| 電子記録債権 | 662,406 | ※3 551,637 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 2,372,004 | 2,652,087 | |||||||||
| 有価証券 | - | 250,823 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 185,228 | 311,431 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 99,158 | 106,509 | |||||||||
| その他 | 81,008 | 53,843 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △770 | △790 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,442,588 | 7,182,094 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 193,396 | 185,018 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △134,687 | △137,341 | |||||||||
| 建物(純額) | 58,709 | 47,677 | |||||||||
| 構築物 | 75,894 | 75,894 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67,591 | △68,481 | |||||||||
| 構築物(純額) | 8,302 | 7,412 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,647,512 | 3,698,239 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,951,779 | △2,858,463 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 695,733 | 839,775 | |||||||||
| 車両運搬具 | 900 | 900 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △855 | △855 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 45 | 45 | |||||||||
| 工具器具・備品 | 66,295 | 70,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,524 | △56,368 | |||||||||
| 工具器具・備品(純額) | 14,770 | 13,658 | |||||||||
| 土地 | 173,956 | 169,996 | |||||||||
| リース資産 | 5,334 | 41,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △977 | △10,122 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,356 | 31,093 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 106,144 | 3,537 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,062,018 | 1,113,196 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 1,608 | 1,608 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,367 | 7,090 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,975 | 8,699 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,126,958 | 1,716,852 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,251 | 13,251 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,917 | 9,783 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,978 | 2,081 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 62,618 | 62,316 | |||||||||
| その他 | 26,559 | 24,100 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,127 | △3,501 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,235,155 | 1,824,882 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,308,149 | 2,946,779 | |||||||||
| 資産合計 | 9,750,738 | 10,128,874 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,278,233 | 1,408,709 | |||||||||
| 工事未払金 | 1,448,149 | 1,269,889 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,152 | 13,732 | |||||||||
| 未払金 | 277,680 | 215,796 | |||||||||
| 未払費用 | 32,415 | 32,855 | |||||||||
| 未払法人税等 | 165,462 | 173,068 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 48,587 | 273,570 | |||||||||
| 預り金 | 65,361 | 33,931 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 900 | 1,000 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 50,500 | 77,200 | |||||||||
| 賞与引当金 | 86,644 | 88,237 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 45,833 | 1,767 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,000,920 | 4,089,758 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,552 | 20,812 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 23,744 | 24,528 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,705 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 57,890 | 57,890 | |||||||||
| その他 | 8,082 | 20,097 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,974 | 123,329 | |||||||||
| 負債合計 | 4,097,894 | 4,213,087 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 904,737 | 904,737 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 16 | 16 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 904,753 | 904,753 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,468,491 | 3,618,491 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 509,834 | 593,188 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,103,325 | 4,336,680 | |||||||||
| 自己株式 | △61,084 | △61,858 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,446,994 | 5,679,575 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 205,848 | 236,210 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 205,848 | 236,210 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,652,843 | 5,915,786 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,750,738 | 10,128,874 | |||||||||