有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 1,107,314 | 1,613,943 |
| 完成工事未収入金 | 3,852,151 | 3,196,023 |
| 未成工事支出金 | 26,557 | 42,839 |
| 材料貯蔵品 | 99,687 | 77,498 |
| 未収入金 | 103,079 | 104,009 |
| 繰延税金資産 | 63,365 | 60,036 |
| その他 | 15,059 | 16,009 |
| 貸倒引当金 | △4,555 | △14,324 |
| 流動資産合計 | 5,262,658 | 5,096,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,490,079 | ※2 1,490,719 |
| 減価償却累計額 | △602,229 | △644,897 |
| 建物(純額) | ※2 887,849 | ※2 845,821 |
| 構築物 | 197,338 | 198,764 |
| 減価償却累計額 | △111,349 | △121,727 |
| 構築物(純額) | 85,988 | 77,037 |
| 機械及び装置 | 494,596 | 550,294 |
| 減価償却累計額 | △342,204 | △393,025 |
| 機械及び装置(純額) | 152,391 | 157,268 |
| 車両運搬具 | 233,532 | 243,490 |
| 減価償却累計額 | △197,213 | △201,665 |
| 車両運搬具(純額) | 36,318 | 41,825 |
| 工具器具・備品 | 442,653 | 480,220 |
| 減価償却累計額 | △367,002 | △396,913 |
| 工具器具・備品(純額) | 75,650 | 83,306 |
| 土地 | ※2 1,312,325 | ※2 1,320,842 |
| 建設仮勘定 | 5,105 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,555,630 | 2,526,101 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,418 | 10,387 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 5,149 |
| その他 | 4,010 | 3,936 |
| 無形固定資産合計 | 19,428 | 19,473 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 575,347 | 602,242 |
| 関係会社株式 | 334,666 | 334,666 |
| 従業員長期貸付金 | 2,334 | 2,034 |
| 繰延税金資産 | 476,408 | 490,580 |
| その他 | 15,643 | 18,763 |
| 貸倒引当金 | △792 | △792 |
| 投資その他の資産合計 | 1,403,607 | 1,447,493 |
| 固定資産合計 | 3,978,666 | 3,993,068 |
| 資産合計 | 9,241,325 | 9,089,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | ※1 1,525,810 | ※1 1,093,610 |
| 未払金 | ※1 186,025 | ※1 197,065 |
| 未払費用 | 185,539 | 187,521 |
| 未払法人税等 | 84,327 | 55,243 |
| 未成工事受入金 | 13,402 | 16,648 |
| 預り金 | 16,575 | ※1 42,745 |
| 賞与引当金 | 142,550 | 128,845 |
| 完成工事補償引当金 | 8,168 | 8,383 |
| その他 | 27,619 | 136,504 |
| 流動負債合計 | 2,190,018 | 1,866,567 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,569,931 | 1,699,098 |
| 役員退職慰労引当金 | 153,774 | 130,714 |
| 長期未払金 | 20,396 | - |
| その他 | 26,957 | 20,909 |
| 固定負債合計 | 1,771,059 | 1,850,722 |
| 負債合計 | 3,961,077 | 3,717,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 611,000 | 611,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 326,200 | 326,200 |
| その他資本剰余金 | 6,315 | 6,315 |
| 資本剰余金合計 | 332,515 | 332,515 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,625 | 140,625 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 52,423 | 56,732 |
| 別途積立金 | 3,670,000 | 3,670,000 |
| 繰越利益剰余金 | 476,091 | 544,466 |
| 利益剰余金合計 | 4,339,140 | 4,411,823 |
| 自己株式 | △90,051 | △90,051 |
| 株主資本合計 | 5,192,604 | 5,265,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87,643 | 106,527 |
| 評価・換算差額等合計 | 87,643 | 106,527 |
| 純資産合計 | 5,280,247 | 5,371,815 |
| 負債純資産合計 | 9,241,325 | 9,089,105 |