有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成工事高 | 8,743,672 | 15,309,778 | |||||||||
| 商品売上高 | 1,299,142 | 1,454,399 | |||||||||
| 売上高合計 | ※7 10,042,814 | ※1、7 16,764,177 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成工事原価 | 8,486,693 | 17,239,492 | |||||||||
| 商品期首棚卸高 | 15,395 | 16,666 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | ※7 1,037,817 | ※7 1,239,681 | |||||||||
| 合計 | 1,053,212 | 1,256,347 | |||||||||
| 商品期末棚卸高 | 16,666 | 87,474 | |||||||||
| 商品売上原価 | 1,036,546 | 1,168,872 | |||||||||
| 売上原価合計 | 9,523,240 | 18,408,364 | |||||||||
| 売上総利益 | |||||||||||
| 完成工事総利益又は完成工事総損失(△) | 256,978 | △1,929,713 | |||||||||
| 商品売上総利益 | 262,595 | 285,526 | |||||||||
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 519,574 | △1,644,186 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 70,254 | 55,603 | |||||||||
| 従業員給料手当 | 465,462 | 487,114 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 30,175 | 33,798 | |||||||||
| 退職金 | 500 | 744 | |||||||||
| 退職給付費用 | 31,104 | 35,596 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,000 | 9,600 | |||||||||
| 法定福利費 | 85,783 | 87,136 | |||||||||
| 福利厚生費 | 22,245 | 26,866 | |||||||||
| 通信交通費 | 56,507 | 56,556 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 13,411 | 7,476 | |||||||||
| 交際費 | 8,616 | 8,620 | |||||||||
| 寄付金 | 677 | 295 | |||||||||
| 地代家賃 | 14,222 | 18,559 | |||||||||
| 業務委託費 | 272,400 | 2,400 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,352 | 27,245 | |||||||||
| 租税公課 | 53,969 | 31,042 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 31,523 | - | |||||||||
| 荷造運搬費 | 21,458 | 19,342 | |||||||||
| 雑費 | 164,290 | 189,443 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※7 1,383,954 | ※7 1,097,441 | |||||||||
| 営業損失(△) | △864,380 | △2,741,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※7 1,802 | ※7 1,597 | |||||||||
| 受取配当金 | ※7 20,133 | ※7 97,483 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 4,153 | 4,293 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 19,071 | 1,177 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 42,400 | |||||||||
| 雑収入 | 4,747 | 13,445 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 49,908 | 160,396 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,041 | 7,693 | |||||||||
| 雑支出 | 0 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,041 | 7,693 | |||||||||
| 経常損失(△) | △816,513 | △2,588,925 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 工事補償損失引当金戻入額 | - | ※7 148,977 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※2 16,485 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 165,463 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | - | ※3 316,391 | |||||||||
| 減損損失 | - | ※4 19,280 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※5 516 | - | |||||||||
| その他関係会社有価証券評価損 | 1,000 | - | |||||||||
| 工事補償損失 | ※6 2,256,802 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,258,319 | 335,671 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,074,832 | △2,759,134 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 68,757 | 29,521 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 126,491 | △1,211 | |||||||||
| 法人税等合計 | 195,249 | 28,309 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △3,270,081 | △2,787,443 | |||||||||