有価証券報告書-第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/29 14:05
【資料】
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【項目】
118項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金761,521785,332
受取手形204,14580,476
電子記録債権58119,284
完成工事未収入金420,745482,969
売掛金10,49221,179
未成工事支出金152,004271,959
仕掛販売用不動産6,4646,464
原材料及び貯蔵品42,83120,225
前払費用5,5836,510
その他26,86624,423
貸倒引当金△6,633△5,353
流動資産合計1,624,6021,713,473
固定資産
有形固定資産
建物49,43873,226
減価償却累計額△1,798△3,465
建物(純額)47,63969,761
構築物9676,625
減価償却累計額△54△204
構築物(純額)9136,421
機械及び装置277,593277,593
減価償却累計額△103,670△125,319
機械及び装置(純額)173,922152,273
車両運搬具8,36810,166
減価償却累計額△2,894△5,031
車両運搬具(純額)5,4745,134
工具、器具及び備品31,99638,531
減価償却累計額△17,790△24,286
工具、器具及び備品(純額)14,20614,245
土地※1 359,132※1 389,654
リース資産27,30927,309
減価償却累計額△8,749△13,512
リース資産(純額)18,55913,796
有形固定資産合計619,850651,287
無形固定資産
ソフトウエア5,46824,768
ソフトウエア仮勘定16,5131,300
電話加入権6666
無形固定資産合計22,04926,135


(単位:千円)
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
投資その他の資産
投資有価証券289,200285,484
投資不動産※2 107,213※2 105,307
出資金140140
破産更生債権等9,20014,148
長期前払費用12,32212,871
長期貸付金1,067987
保険積立金163,276185,161
その他10,92021,821
貸倒引当金△9,718△14,232
投資その他の資産合計583,622611,690
固定資産合計1,225,5221,289,114
資産合計2,850,1253,002,587


(単位:千円)
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
負債の部
流動負債
支払手形203,055221,549
工事未払金175,330215,937
買掛金66,71723,781
1年内返済予定の長期借入金※1 83,272※1 17,602
リース債務4,5533,985
未払金57,29848,357
未払費用14,31015,294
未払法人税等72,10290,363
未払消費税等37,7548,169
未成工事受入金81,41689,704
預り金2,6363,167
前受収益690775
完成工事補償引当金19,45519,451
その他1,4301,920
流動負債合計820,025760,059
固定負債
長期借入金※1 144,816※1 127,214
リース債務13,0909,105
繰延税金負債34,8506,999
その他1,4391,727
固定負債合計194,197145,045
負債合計1,014,222905,105
純資産の部
株主資本
資本金335,164336,147
資本剰余金
資本準備金315,794316,777
その他資本剰余金28,13628,136
資本剰余金合計343,931344,914
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金51,96634,644
固定資産圧縮積立金※3 8,257※3 16,983
固定資産圧縮特別勘定積立金※3 7,159-
繰越利益剰余金1,031,7531,349,078
利益剰余金合計1,099,1371,400,705
株主資本合計1,778,2322,081,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金55,27013,352
評価・換算差額等合計55,27013,352
新株予約権2,4002,361
純資産合計1,835,9022,097,481
負債純資産合計2,850,1253,002,587

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