北部製糖

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5360001009149
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北部製糖の損益計算書

【提出】
2016年11月11日 9:42
【資料】
訂正有価証券報告書-第57期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
売上高2,958,9332,978,773
売上原価2,348,7412,307,013
売上総利益610,191671,759
販売費及び一般管理費489,233496,503
全事業営業利益120,958175,256
営業外収益
受取利息106128
受取配当金4,7565,104
受取賃貸料19,83019,835
有価証券売却益-6,234
雑収入6,6295,849
営業外収益計31,32437,151
営業外費用
支払利息19,69618,737
持分法による投資損失5,727147,802
その他8651,325
営業外費用計26,290167,865
当期経常利益125,99244,541
特別利益
固定資産売却益-5
国庫補助金等収入3,906-
特別利益計3,9065
特別損失
持分変動損失-34,042
有価証券評価損-1,256
商品評価損-16,946
固定資産売却損2,978-
ゴルフ会員権評価損840-
固定資産除却損264-
固定資産圧縮損3,906-
特別損失計7,99052,245
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)121,908-7,698
法人税33,41250,823
法人税等調整額15,5107,790
法人税等合計48,92258,614
四半期純利益又は四半期純損失(△)72,986-66,313
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)72,986-66,313

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
売上高
精製糖売上高2,371,5132,550,551
商品売上高587,420428,222
売上高合計2,958,9332,978,773
売上原価
商品及び製品期首たな卸高248,170275,410
当期製品製造原価1,913,6911,992,132
商品仕入高499,726387,118
合計2,661,5872,654,660
他勘定振替高29,99646,936
商品及び製品期末たな卸高275,410279,169
売上原価合計2,356,1802,328,554
売上総利益602,752650,218
販売費
及び一般管理費
販売費305,907314,179
一般管理費188,230174,191
販売費・一般管理費計494,137488,370
全事業営業利益108,614161,848
営業外収益
受取利息94114
受取配当金4,7565,104
受取賃貸料19,83019,835
有価証券売却益-6,234
雑収入6,6295,849
営業外収益計31,31237,137
営業外費用
支払利息19,69618,737
賃貸施設等管理費865865
雑損失-459
営業外費用計20,56220,062
当期経常利益119,364178,922
特別利益
固定資産売却益-5
国庫補助金等収入3,906-
特別利益計3,9065
特別損失
有価証券評価損-1,256
商品評価損-16,946
固定資産売却損2,978-
ゴルフ会員権評価損840-
固定資産除却損264-
固定資産圧縮損3,906-
特別損失計7,99018,202
税引前当年度純利益115,280160,725
法人税29,42646,663
法人税等調整額15,5107,790
法人税等合計44,93654,454
四半期純利益70,344106,270

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-16,946
主要な販売費
及び一般管理費
運搬費51,78155,060
販売手数料229,920237,273
黒砂糖諸掛15,66413,811
役員報酬63,55247,641
給料及び手当53,47549,984
退職給付費用3,5971,592
役員退職慰労引当金繰入額5,9807,200
福利厚生費10,8509,880
支払手数料9,64012,890
減価償却費9,0208,739

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2015年6月30日
自 2015年7月1日
至 2016年6月30日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-16,946
主要な販売費
及び一般管理費
販売費
運搬費51,78155,060
販売手数料229,920237,273
黒砂糖諸掛15,66413,811
一般管理費
役員報酬55,72240,341
給料手当及び賞与53,47549,984
役員退職慰労引当金繰入額5,9807,200
支払手数料9,64012,890
減価償却費9,0208,739

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