北部製糖の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,978,773 | 2,989,035 |
| 売上原価 | 2,307,013 | 2,310,542 |
| 売上総利益 | 671,759 | 678,492 |
| 販売費及び一般管理費 | 496,503 | 476,318 |
| 全事業営業利益 | 175,256 | 202,174 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 128 | 56 |
| 受取配当金 | 5,104 | 5,697 |
| 受取賃貸料 | 19,835 | 17,714 |
| 有価証券売却益 | 6,234 | - |
| 持分法による投資利益 | - | 48,973 |
| 雑収入 | 5,849 | 6,613 |
| 営業外収益計 | 37,151 | 79,055 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,737 | 15,480 |
| 持分法による投資損失 | 147,802 | - |
| その他 | 1,325 | 480 |
| 営業外費用計 | 167,865 | 15,960 |
| 当期経常利益 | 44,541 | 265,269 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 921 |
| 特別利益計 | 5 | 921 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 1,256 | 243 |
| 持分変動損失 | 34,042 | - |
| 商品評価損 | 16,946 | - |
| 固定資産除却損 | - | 130 |
| 特別損失計 | 52,245 | 374 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,698 | 265,816 |
| 法人税 | 50,823 | 62,944 |
| 法人税等調整額 | 7,790 | 3,684 |
| 法人税等合計 | 58,614 | 66,629 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -66,313 | 199,186 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -66,313 | 199,186 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 精製糖売上高 | 2,550,551 | 2,739,734 |
| 商品売上高 | 428,222 | 249,301 |
| 売上高合計 | 2,978,773 | 2,989,035 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 275,410 | 279,169 |
| 当期製品製造原価 | 1,992,132 | 2,111,624 |
| 商品仕入高 | 387,118 | 305,299 |
| 合計 | 2,654,660 | 2,696,094 |
| 他勘定振替高 | 46,936 | 33,056 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 279,169 | 339,196 |
| 売上原価合計 | 2,328,554 | 2,323,841 |
| 売上総利益 | 650,218 | 665,194 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 314,179 | 315,102 |
| 一般管理費 | 174,191 | 167,875 |
| 販売費・一般管理費計 | 488,370 | 482,978 |
| 全事業営業利益 | 161,848 | 182,216 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 114 | 53 |
| 受取配当金 | 5,104 | 5,697 |
| 受取賃貸料 | 19,835 | 17,714 |
| 有価証券売却益 | 6,234 | - |
| 雑収入 | 5,849 | 6,613 |
| 営業外収益計 | 37,137 | 30,079 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,737 | 15,480 |
| 賃貸施設等管理費 | 865 | 480 |
| 雑損失 | 459 | - |
| 営業外費用計 | 20,062 | 15,960 |
| 当期経常利益 | 178,922 | 196,334 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 921 |
| 特別利益計 | 5 | 921 |
| 特別損失 | ||
| 有価証券評価損 | 1,256 | 243 |
| 商品評価損 | 16,946 | - |
| 固定資産除却損 | - | 130 |
| 特別損失計 | 18,202 | 374 |
| 税引前当年度純利益 | 160,725 | 196,881 |
| 法人税 | 46,663 | 56,364 |
| 法人税等調整額 | 7,790 | 3,684 |
| 法人税等合計 | 54,454 | 60,048 |
| 四半期純利益 | 106,270 | 136,832 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,946 | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 55,060 | 61,446 |
| 販売手数料 | 237,273 | 228,904 |
| 黒砂糖諸掛 | 13,811 | 15,946 |
| 役員報酬 | 47,641 | 42,804 |
| 給料及び手当 | 49,984 | 47,910 |
| 退職給付費用 | 1,592 | 1,991 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,200 | 4,300 |
| 福利厚生費 | 9,880 | 10,101 |
| 支払手数料 | 12,890 | 11,697 |
| 減価償却費 | 8,739 | 8,625 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,946 | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | ||
| 運搬費 | 55,060 | 61,446 |
| 販売手数料 | 237,273 | 228,904 |
| 黒砂糖諸掛 | 13,811 | 15,946 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 40,341 | 35,604 |
| 給料手当及び賞与 | 49,984 | 47,910 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,200 | 4,300 |
| 支払手数料 | 12,890 | 11,697 |
| 減価償却費 | 8,739 | 8,625 |