北部製糖の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,989,035 | 3,064,491 |
| 売上原価 | 2,310,542 | 2,422,252 |
| 売上総利益 | 678,492 | 642,238 |
| 販売費及び一般管理費 | 476,318 | 495,477 |
| 全事業営業利益 | 202,174 | 146,761 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 56 | 31 |
| 受取配当金 | 5,697 | 6,470 |
| 受取賃貸料 | 17,714 | 14,244 |
| 持分法による投資利益 | 48,973 | - |
| 受取出向料 | - | 7,650 |
| 保険解約返戻金 | - | 7,094 |
| 雑収入 | 6,613 | 1,042 |
| 営業外収益計 | 79,055 | 36,534 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,480 | 14,266 |
| 持分法による投資損失 | - | 6,304 |
| その他 | 480 | 351 |
| 営業外費用計 | 15,960 | 20,922 |
| 当期経常利益 | 265,269 | 162,372 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 921 | - |
| 特別利益計 | 921 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 243 | - |
| 商品廃棄損 | - | 1,689 |
| 固定資産除却損 | 130 | 0 |
| 特別損失計 | 374 | 1,689 |
| 税引前当年度純利益 | 265,816 | 160,682 |
| 法人税 | 62,944 | 47,736 |
| 法人税等調整額 | 3,684 | 2,645 |
| 法人税等合計 | 66,629 | 50,382 |
| 四半期純利益 | 199,186 | 110,300 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 199,186 | 110,300 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 精製糖売上高 | 2,739,734 | 2,732,680 |
| 商品売上高 | 249,301 | 331,810 |
| 売上高合計 | 2,989,035 | 3,064,491 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 279,169 | 339,196 |
| 当期製品製造原価 | 2,111,624 | 2,137,185 |
| 商品仕入高 | 305,299 | 336,314 |
| 合計 | 2,696,094 | 2,812,696 |
| 他勘定振替高 | 33,056 | 38,392 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 339,196 | 351,562 |
| 売上原価合計 | 2,323,841 | 2,422,741 |
| 売上総利益 | 665,194 | 641,749 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 315,102 | 318,745 |
| 一般管理費 | 167,875 | 178,016 |
| 販売費・一般管理費計 | 482,978 | 496,761 |
| 全事業営業利益 | 182,216 | 144,988 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 30 |
| 受取配当金 | 5,697 | 33,470 |
| 受取賃貸料 | 17,714 | 14,244 |
| 受取出向料 | - | 7,650 |
| 保険解約返戻金 | - | 7,094 |
| 雑収入 | 6,613 | 1,042 |
| 営業外収益計 | 30,079 | 63,533 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,480 | 14,266 |
| 賃貸施設等管理費 | 480 | 351 |
| 営業外費用計 | 15,960 | 14,618 |
| 当期経常利益 | 196,334 | 193,903 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 921 | - |
| 特別利益計 | 921 | - |
| 特別損失 | ||
| 有価証券評価損 | 243 | - |
| 商品廃棄損 | - | 1,689 |
| 固定資産除却損 | 130 | 0 |
| 特別損失計 | 374 | 1,689 |
| 税引前当年度純利益 | 196,881 | 192,213 |
| 法人税 | 56,364 | 47,301 |
| 法人税等調整額 | 3,684 | 2,645 |
| 法人税等合計 | 60,048 | 49,947 |
| 四半期純利益 | 136,832 | 142,266 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 1,689 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 61,446 | 63,842 |
| 販売手数料 | 228,904 | 224,449 |
| 黒砂糖諸掛 | 15,946 | 21,819 |
| 役員報酬 | 42,804 | 58,685 |
| 給料及び手当 | 47,910 | 34,374 |
| 退職給付費用 | 1,991 | 2,019 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,300 | 9,245 |
| 福利厚生費 | 10,101 | 9,247 |
| 支払手数料 | 11,697 | 7,226 |
| 減価償却費 | 8,625 | 8,821 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 1,689 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | ||
| 運搬費 | 61,446 | 63,842 |
| 販売手数料 | 228,904 | 224,449 |
| 黒砂糖諸掛 | 15,946 | 21,819 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 35,604 | 43,425 |
| 給料手当及び賞与 | 47,910 | 34,374 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,300 | 9,245 |
| 支払手数料 | 11,697 | 7,226 |
| 減価償却費 | 8,625 | 8,818 |