北部製糖の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,064,491 | 2,818,280 |
| 売上原価 | 2,422,252 | 2,192,471 |
| 売上総利益 | 642,238 | 625,809 |
| 販売費及び一般管理費 | 495,477 | 483,987 |
| 全事業営業利益 | 146,761 | 141,821 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 24 |
| 受取配当金 | 6,470 | 6,655 |
| 受取賃貸料 | 14,244 | 9,025 |
| 受取出向料 | 7,650 | 9,300 |
| 受取保険金 | - | 4,820 |
| 保険解約返戻金 | 7,094 | - |
| 雑収入 | 1,042 | 547 |
| 営業外収益計 | 36,534 | 30,373 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,266 | 12,939 |
| 持分法による投資損失 | 6,304 | 52,530 |
| その他 | 351 | 883 |
| 営業外費用計 | 20,922 | 66,353 |
| 当期経常利益 | 162,372 | 105,841 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 162 |
| 特別利益計 | - | 162 |
| 特別損失 | ||
| 商品廃棄損 | 1,689 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 145 |
| 特別損失計 | 1,689 | 145 |
| 税引前当年度純利益 | 160,682 | 105,857 |
| 法人税 | 47,736 | 45,921 |
| 法人税等調整額 | 2,645 | 150 |
| 法人税等合計 | 50,382 | 46,072 |
| 四半期純利益 | 110,300 | 59,785 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 110,300 | 59,785 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 精製糖売上高 | 2,732,680 | 2,520,957 |
| 商品売上高 | 331,810 | 297,323 |
| 売上高合計 | 3,064,491 | 2,818,280 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 339,196 | 351,562 |
| 当期製品製造原価 | 2,137,185 | 1,891,874 |
| 商品仕入高 | 336,314 | 330,670 |
| 合計 | 2,812,696 | 2,574,108 |
| 他勘定振替高 | 38,392 | 32,283 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 351,562 | 358,175 |
| 売上原価合計 | 2,422,741 | 2,183,649 |
| 売上総利益 | 641,749 | 634,631 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 318,745 | 301,313 |
| 一般管理費 | 178,016 | 180,302 |
| 販売費・一般管理費計 | 496,761 | 481,616 |
| 全事業営業利益 | 144,988 | 153,014 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 24 |
| 受取配当金 | 33,470 | 6,655 |
| 受取賃貸料 | 14,244 | 9,025 |
| 受取出向料 | 7,650 | 9,300 |
| 受取保険金 | - | 4,820 |
| 保険解約返戻金 | 7,094 | - |
| 雑収入 | 1,042 | 522 |
| 営業外収益計 | 63,533 | 30,348 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,266 | 12,939 |
| 賃貸施設等管理費 | 351 | 198 |
| 雑損失 | - | 685 |
| 営業外費用計 | 14,618 | 13,823 |
| 当期経常利益 | 193,903 | 169,539 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 162 |
| 特別利益計 | - | 162 |
| 特別損失 | ||
| 商品廃棄損 | 1,689 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 145 |
| 特別損失計 | 1,689 | 145 |
| 税引前当年度純利益 | 192,213 | 169,555 |
| 法人税 | 47,301 | 45,851 |
| 法人税等調整額 | 2,645 | 150 |
| 法人税等合計 | 49,947 | 46,002 |
| 四半期純利益 | 142,266 | 123,553 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,689 | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 63,842 | 66,063 |
| 販売手数料 | 224,449 | 210,008 |
| 黒砂糖諸掛 | 21,819 | 16,742 |
| 役員報酬 | 58,685 | 61,332 |
| 給料及び手当 | 34,374 | 34,267 |
| 退職給付費用 | 2,019 | 2,742 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,245 | 5,240 |
| 福利厚生費 | 9,247 | 10,381 |
| 支払手数料 | 7,226 | 7,789 |
| 減価償却費 | 8,821 | 8,592 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,689 | - |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | ||
| 運搬費 | 63,842 | 66,063 |
| 販売手数料 | 224,449 | 210,008 |
| 黒砂糖諸掛 | 21,819 | 16,742 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 43,425 | 46,032 |
| 給料手当及び賞与 | 34,374 | 34,267 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,245 | 5,240 |
| 支払手数料 | 7,226 | 7,789 |
| 減価償却費 | 8,818 | 8,592 |